同學(xué)您好,這個(gè)折扣如果是為了盡快回款給的現(xiàn)金折扣那就是100萬,如果是銷售折讓就是80萬。
勞務(wù)派遣按差額計(jì)稅,具體怎么開票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬元,本公司支付工資80萬元,那么差額是20萬元,差部分按20萬÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬是開專票嗎?剩下的80萬是開普通發(fā)票還是開收據(jù)?
我們公司是一般納稅人,勞務(wù)派遣怎么開具差額專票呢,例如收入100萬,人工80萬,是直接開具一張100萬扣除80的差額專票,還是要分兩張開,開一張20萬的專票和一張80萬的普票
請問老師,一家物流公司,是一般納稅人,運(yùn)輸原因造成一些貨物損失、工廠停產(chǎn)損失,客戶進(jìn)行罰款索賠,索賠金額直接在已開票的金額中扣除,例如:開票金額100萬,其中包含了索賠扣款20萬,最終支付到賬的金額是80萬,這扣款20萬要如何做賬?
老師 我們小規(guī)模建筑勞務(wù)公司 可以選擇差額征收嗎 比如當(dāng)月100萬開給總包 其中80萬人工費(fèi) 1、我是可以只開20萬專票 80萬普票 還是開100萬專票 申報(bào)時(shí)再扣除人工只申報(bào)20萬 2、我開100萬專票時(shí)可以差額開票嗎 3、差額征稅稅率是3%嗎?
比如開票金額100萬,折扣20萬,最終開票金額80萬,那使用開票額度是100萬還是80萬?
老師,請問一下企業(yè)原有資產(chǎn)50萬,2020收到政府的補(bǔ)助資金150萬用于蓋廠房140萬,(并在當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅)老師請問,這屬于征收收入是嗎?那會(huì)計(jì)的資產(chǎn)的賬面190萬,那資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)也是190萬嗎?計(jì)提的做140萬資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除是嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關(guān)系是吧,因?yàn)槲铱梢栽陔娮佣悇?wù)局里去查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果查到了打印出來就行了,熟悉的老師麻煩回復(fù)
公司購入二手房的會(huì)計(jì)分錄,然后過一年再銷售出去的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅!?。?請問怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎