對那些的話借方做往來貸方做銀行存款。對那些的話借方做往來貸方做銀行存款。

之前公司未正式經(jīng)營,只是辦了執(zhí)照,所有費(fèi)用是法人墊付的,但是又沒有入錢到公司賬戶,只是現(xiàn)金墊付了,現(xiàn)在要幫其建賬,那之前這些怎么入賬呢 答:第一筆借現(xiàn)金,貸法人墊付款 然后有哪些費(fèi)用就做到賬里去 問:后面怎么做賬,墊付款是應(yīng)該還回去的吧
請問老師,勞務(wù)派遣員工代發(fā)工資,派遣公司給開的這種發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢,借主營業(yè)務(wù)成本-工資,貸銀行存款嗎
勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,我們有時候代付代收派遣員工的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等等,這樣做賬對嗎? 先代付款 借:其他應(yīng)付-代收代付 貸 :銀行存款 收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用-其他管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付-代收代付 代收代付有發(fā)票是不是確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用?到底什么情況才叫代收代付?,這類代付出去的可以被確認(rèn)費(fèi)用或成本,專票可以抵扣嗎?
老師,你好,保理公司代收貨款,當(dāng)時做賬是,借銀行存款貸應(yīng)收帳款,保理費(fèi)借應(yīng)付帳款貸銀行存款,保理公司給開發(fā)票時借財務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,這樣收款時的應(yīng)收賬款就不平了,應(yīng)該怎么做賬
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,平時收到客戶打款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在財務(wù)經(jīng)理讓我把應(yīng)收賬款貸方(小額負(fù)數(shù),比如-1.5元)轉(zhuǎn)到財務(wù)費(fèi)用,為什么可以轉(zhuǎn)到財務(wù)費(fèi)用?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


那些指的是什么?不明白
就是相當(dāng)于墊付的那些作為其他應(yīng)收款的借方或者是應(yīng)收賬款的借方。就是相當(dāng)于墊付的那些作為其他應(yīng)收款的借方或者是應(yīng)收賬款的借方。