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勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,我們有時候代付代收派遣員工的餐費、住宿費等等,這樣做賬對嗎? 先代付款 借:其他應(yīng)付-代收代付 貸 :銀行存款 收到發(fā)票: 借:管理費用-其他管理費 貸:其他應(yīng)付-代收代付 代收代付有發(fā)票是不是確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本或管理費用?到底什么情況才叫代收代付?,這類代付出去的可以被確認(rèn)費用或成本,專票可以抵扣嗎?

2023-06-14 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-14 14:19

您好,這個是沒錯的,其實就是說,待售轉(zhuǎn)服的話,專票是不能抵扣的

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快賬用戶9742 追問 2023-06-14 14:21

什么待售轉(zhuǎn)服?但代收代付其實嚴(yán)格意義說我們只是轉(zhuǎn)賬中介,并沒出什么錢,這也要被確認(rèn)為費用或成本嗎?有點混亂

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齊紅老師 解答 2023-06-14 14:23

轉(zhuǎn)手代付就是說,我們收到,支付給別人,看一下我們獲利了沒

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快賬用戶9742 追問 2023-06-14 14:23

那代收代付收到的餐館開給我們勞務(wù)公司的餐費是專票,會出現(xiàn)在發(fā)票服務(wù)抵扣勾選列表里?也是不能抵扣嗎?如果不能抵扣為什么還能出現(xiàn)抵扣勾選列表里?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 14:26

對的,這個是不能抵扣,之所以出現(xiàn)是因為稅務(wù)看不出來是代收轉(zhuǎn)付的

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快賬用戶9742 追問 2023-06-14 14:27

之前做賬就遇到了,只能先代付款 借:預(yù)付賬款 貸 :銀行存款 收到發(fā)票: 借:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費- 貸:其他應(yīng)付-代收代付 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 14:30

你抓呢么抵扣了呢這個

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快賬用戶9742 追問 2023-06-14 14:54

不好意思,最后一條忽略不計,打錯字了

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快賬用戶9742 追問 2023-06-14 14:58

我重新發(fā) 之前做賬就遇到了,只能先對公代付餐費給餐館 借:預(yù)付賬款 2000 貸 :銀行存款2000 收到餐館開的發(fā)票: 借:其他業(yè)務(wù)成本 1882 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 118 貸:預(yù)付賬款 2000 發(fā)放從工資扣掉員工的餐費 借:應(yīng)付工資 2000 貸:其他應(yīng)付-代收代付 2000 數(shù)據(jù)是列舉的例子,發(fā)放工資是舉了部分?jǐn)?shù)據(jù)部分分錄,這樣可以對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 15:00

你這部分第二份分錄,不還是抵扣進(jìn)項了嗎

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快賬用戶9742 追問 2023-06-14 16:20

沒有獲利,但有時用人單位還沒轉(zhuǎn)勞務(wù)費給我們,我們對于派遣員工的餐費住宿費團(tuán)體商業(yè)保險費有時是墊付的,后面幾個月可能才收到款收到發(fā)票,這個也是屬于代收代付嗎?

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快賬用戶9742 追問 2023-06-14 16:21

那如果已經(jīng)抵扣了,后續(xù)報稅和做賬具體怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 16:21

嗯對,這個是屬于的

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您好,這個是沒錯的,其實就是說,待售轉(zhuǎn)服的話,專票是不能抵扣的
2023-06-14
你好,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-派遣公司 進(jìn)項不得抵扣
2021-07-01
同學(xué),你好,這個可以的。
2021-02-04
借其他應(yīng)收款公司 貸銀行存款 發(fā)票到了之后,借管理費用、勞務(wù)費,貸其他應(yīng)收款公司就可以了。
2024-09-30
您好,這個其實是可以的
2022-01-22
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