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之前公司未正式經(jīng)營,只是辦了執(zhí)照,所有費(fèi)用是法人墊付的,但是又沒有入錢到公司賬戶,只是現(xiàn)金墊付了,現(xiàn)在要幫其建賬,那之前這些怎么入賬呢 答:第一筆借現(xiàn)金,貸法人墊付款 然后有哪些費(fèi)用就做到賬里去 問:后面怎么做賬,墊付款是應(yīng)該還回去的吧

2020-06-13 19:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-13 19:57

你好,后面有錢了,還給法人

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你好,后面有錢了,還給法人
2020-06-13
鳥你好? ?借 費(fèi)用或者成本貸其他應(yīng)付款-老板 。 之前你掛其他應(yīng)付款是掛的老板還是誰的明細(xì)科目??
2021-06-30
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 這樣做可以的
2023-08-14
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
同學(xué)您好,根據(jù)理論來說,以前沒有實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用,就不應(yīng)該做賬,那么做了賬了,就應(yīng)該調(diào)整回來,也就是說會(huì)出現(xiàn)利潤變大的情況。生活中一些企業(yè)在遇到這種問題的時(shí)候,很多都是采用不正規(guī)的方法,比如常見的方法有。把原股東錢的賬調(diào)處來,先掛在先任股東賬上,然后慢慢找成本票來一點(diǎn)一點(diǎn)消化。2.直接對(duì)公打給原法人,然后再私下轉(zhuǎn)回給現(xiàn)任股東私人卡。不過這兩種都不是合規(guī)的。
2022-10-24
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