借應收賬款 借財務費用負數(shù)

老師做外賬得時候, 銀行電子承兌 到財務公司 貼現(xiàn) 分錄 是 借 :銀行存款 財務費用 貸:應收票據(jù) 還是 借:其他應收款 貸:應收票據(jù) 借:銀行存款 貸 其他應收款。利息是沒有票得,這個是怎么處理吶!
請問老師,我司為了讓客戶能提前回款,采取現(xiàn)金折扣的方式,比如,應收是20000元,折扣1000元,入賬,借:銀行存款 19000 財務費用1000 貸:應收賬款20000,現(xiàn)金折扣記入財務費用,對嗎?
郭老師,客戶刷公司pos機比如8000,第二天銀行到賬7984,手續(xù)費16元,以下會計分錄對嗎? 借:應收賬款-個人 貸:主營收入 貸:應交稅費-應交增值稅 銀行收到款后 借:銀行存款7984 借:財務費用-手續(xù)費16 貸:應收賬款8000
老師,我們給勞務派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費用——勞務費 貸:其他應付款——勞務費2.借:其他應付款——勞務費 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時做——1.借:其他應收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費用——勞務費 貸:其他應付款——勞務費 3.借:其他應付款——勞務費 貸:其他應收款——某公司
請問老師,我公司是勞務派遣公司,我公司收到保險公司支付給我公司客戶員工的保險賠款(借:銀行存款,貸:其他應付款-保險公司),然后把我公司這筆保險賠款之后又打給客戶了(借:應收賬款,貸:銀行存款),可我的其他應付款-保險公司如何能平?。?/p>
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
為什么可以這樣做?
財務費用的手續(xù)費嗎?
這個具體的啥原因 你們多收了人家的錢嗎
好像每次打錢不能剛剛好吧,因為開票客戶多打來幾毛錢
財務費用手續(xù)費或者作營業(yè)外收入都可以