是的,分錄是正確的
勞務(wù)派遣公司支付工資的分錄為借:其他應(yīng)付款—人工費。貸:銀行存款 計提工資時借:主營業(yè)務(wù)成本 貸方應(yīng)該填什么
老師,你好,我想請問一下,我們公司是做維保的,成本就只有員工工資,員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的,勞務(wù)派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費,請問這個應(yīng)該怎么做賬
請問老師,勞務(wù)派遣員工代發(fā)工資,派遣公司給開的這種發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢,借主營業(yè)務(wù)成本-工資,貸銀行存款嗎
勞務(wù)派遣公司自己的員工工資不計提,發(fā)生時直接做成 借:管理費用-工資及附加 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 外單位派遣的員工則是根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 請問這樣做賬可以嗎?
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負責(zé)發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
現(xiàn)在想更正24年4季度的報表和預(yù)繳,需要補繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費,包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補需要補繳的那部分呢,已交稅費那里也沒有辦法填,是不是點申報那里就會自動抵扣之前已交的呢
老師你好,公司出口的貨物從工廠到上海,再到泰國港口,簽訂的全程貨代協(xié)議,貨代公司開的發(fā)票有 國內(nèi)段拖車費運輸發(fā)票,稅率9% 國內(nèi)段港雜費 代理海運雜費免稅 國際段 代理海運費 免稅 沒有開代理報關(guān)費 報關(guān)費是不是要單獨開,稅率6%
老師,收到對方的服務(wù)費專票,我還不想認證,請問怎么記賬?
買的手機,衣物做到招待費里面可以嗎后續(xù)要怎么處理呢?
老師:勞務(wù)公司做企業(yè)年度所得稅匯算清繳的時候,職工薪酬包含農(nóng)民工工資?我農(nóng)民工工資計入的工程施工-人工費,未計入管理費用,這種需要包含?
記現(xiàn)金日記帳和利潤有關(guān)系么
老師,評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
新能源汽車發(fā)票已交抵扣,但車輛車輛有補貼返還 基本戶收入 是否扣除固定資產(chǎn)原值:比如車輛13萬 補貼返還2萬 原值是不是13-2等于11
老師您好,公司從外面請培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷,該費用怎么做賬?
請問下我們領(lǐng)導(dǎo)要我另外出一個利潤表,邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應(yīng)商對賬采購金額再當(dāng)月實際支付出去的錢(包含工資運費啥的剔除對賬供應(yīng)商貨款)。這個表能對嗎
那這種發(fā)票可以用嗎
是把錢打給這個開票的派遣公司,然后借主營業(yè)務(wù)成本-工資,貸銀行存款嗎。個稅怎么交呢
可以用呀,個稅勞務(wù)公司會申報
那這個發(fā)票是我的成本票,我把費用轉(zhuǎn)給派遣公司,他替我代發(fā)工資對吧。我這邊做主營業(yè)務(wù)成本-工資 還是管理費用--工資
是的,做主營業(yè)務(wù)成本-工資 還是管理費用--工資看你員工是在什么部門