借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估, 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
做暫估時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,票回來時怎么沖啊
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
老師:你好 請問下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫:借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10 次月實際入庫:借:庫存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時沖暫估:借:庫存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10
老師,沖暫估怎么做賬?當(dāng)時是暫估入庫,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在想沖一下。
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師我沒看懂,我在寫一次借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估,?
不需要的,只需要沖暫估的應(yīng)付賬款-暫估。 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
好的老師,老師,暫估的入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本需要繳納印花稅嗎
是的,那個需要交印花稅的
老師,請問暫估成本的收到了發(fā)票,咋記賬?
就是收到發(fā)票才做 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
明白啦,感謝老師指導(dǎo)
老師,入庫咋寫了?沖了暫估
老師,是不是發(fā)票金額減掉暫估金額入庫?
貨到發(fā)票未到暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
謝謝老師,這回明白了
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。