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老師,沖暫估怎么做賬?當時是暫估入庫,借庫存商品,貸應付賬款-暫估,現(xiàn)在想沖一下。

2025-01-09 13:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-09 13:26

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2025-01-09
借庫存商品,貸應付賬款-暫估, 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商
2025-01-10
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款
2025-04-07
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-04-09
你好!發(fā)票回來做相反分錄沖回來。
2020-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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