你好,可以的,你把整個(gè)一整年的累計(jì)做對(duì),一般就沒(méi)什么問(wèn)題。
老師,你好,第三季度帳面上有利潤(rùn),但是我申報(bào)所得稅的時(shí)候暫估了一個(gè)成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒(méi)有交稅,因?yàn)楹芏噘M(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票,都在第四季度,這個(gè)可以這樣做嗎? 就是說(shuō)利潤(rùn)表和我申報(bào)的所得稅不一致?這個(gè)有沒(méi)有事情?
老師,我們有個(gè)公司第三季度盈利了但是不足彌補(bǔ)以前的虧損,所以今年就一直虧損,老板想讓它盈利,但是第四季度沒(méi)有收入了,這個(gè)情況下 能在這個(gè)月做賬把以前的成本給調(diào)減少可行嗎,我看之前的會(huì)計(jì)做的,公司收入是有開(kāi)票的,成本這塊,有很大部分沒(méi)有成本票,就是簽個(gè)合同,會(huì)計(jì)根據(jù)利潤(rùn)率推算的成本結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,我司誰(shuí)今年第三季度新辦公司。目前9月份做出來(lái)的利潤(rùn)表有盈利30萬(wàn)。由于部分?jǐn)?shù)據(jù)是暫估成本的,在第四季度取得發(fā)票肯定有調(diào)整。而且預(yù)測(cè)第四季度會(huì)虧損。那第三季度所得稅申報(bào)時(shí),需要按目前的報(bào)表繳納所得稅?這樣明年肯定需要申請(qǐng)退回多繳。怎樣操作會(huì)好一點(diǎn)呢?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
老師您好,公司前面兩個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)成本比較多,導(dǎo)致利潤(rùn)虧損,現(xiàn)在要繳納企稅,可以直接在第四季度沖減第二季度的成本嗎?然后本季度成本是負(fù)數(shù),但是全年是正數(shù),請(qǐng)問(wèn)這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,想問(wèn)下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒(méi)做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣(mài)出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開(kāi)票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱(chēng)可以直接開(kāi):房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬(wàn)??梢詥幔?/p>
建筑施工活動(dòng)板房租賃開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷(xiāo)售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě):借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般計(jì)稅的房開(kāi)企業(yè),本月有銷(xiāo)售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專(zhuān)票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專(zhuān)票么?前期月份取得的專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅呢
就算當(dāng)期成本為負(fù)數(shù),或者成本大于收入也沒(méi)關(guān)系嗎?只看全年嗎
你好,是的,一般本年累計(jì)沒(méi)有問(wèn)題就可以。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。