你好,學(xué)員,耐心等一下
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)因?yàn)榘l(fā)票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個(gè)設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報(bào)表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
你好。去年第四季度成本不夠,暫估了68000元,今年第一季度成本也不夠,沒有成本發(fā)票了,打算繳納企業(yè)所得稅。是分開繳納嗎?要更正去年第四季度的所有報(bào)表?還是直接在1-3月紅沖掉
你好。去年第四季度成本不夠,暫估了68000元,今年第一季度成本也不夠,沒有成本發(fā)票了,打算繳納企業(yè)所得稅。是分開繳納嗎?要更正去年第四季度的所有報(bào)表?還是直接在1-3月紅沖掉
老師,我剛面試上一家代賬公司,后天上班, 最想知道怎么快速把一堆雜亂無序的原始憑證整理好,謝謝
留存收益指什么科目?其他綜合收益指啥
第10題的B選項(xiàng)到底是正確的還是錯(cuò)誤的,網(wǎng)上答案不一致
請問老師,這里應(yīng)該選什么??
老師,如果應(yīng)收賬款長期掛賬會(huì)帶來什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,廣告,娛樂行業(yè)的賬和商貿(mào)公司的賬務(wù)處理區(qū)別大嗎
老師,我申報(bào)時(shí)候選了2張電子鐵路票,申報(bào)表怎么填?
企業(yè)匯算清繳如何快速找到納稅調(diào)整項(xiàng)?
FOB報(bào)關(guān)方式下,我需要向貨代要的發(fā)票是報(bào)關(guān)代理費(fèi)+港雜費(fèi)嗎?還是報(bào)關(guān)代理費(fèi)+代理國際貨物運(yùn)輸費(fèi)?還是報(bào)關(guān)代理費(fèi)+港雜費(fèi)+代理國際貨物運(yùn)輸費(fèi)?代理國際貨物運(yùn)輸費(fèi)什么情況下開具?
咱們有餐飲成本會(huì)計(jì)的流程學(xué)習(xí)課程嗎
你好,學(xué)員,收不回來的成本發(fā)票金額大嗎?如果大就要2022年匯算調(diào)增了
有幾萬。一定要調(diào)整嗎?沒怎么操作過。調(diào)增的話,帳上要怎么弄?。?
幾萬要在2022年匯算清繳調(diào)增成本,然后你在今年紅沖原先的分錄,按正確的金額再做一張憑證
那匯算清繳的利潤是按去年的填嗎?還是利潤也要加上這些成本?。磕墙衲昙t沖的話,我試了一下,那第一季度的成本變負(fù)數(shù)了,不是等于重復(fù)交稅了嗎?
比如,去年暫估5入庫萬,結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本5萬。然后今年紅沖掉,做正確的入庫3萬,成本3萬。那賬面不是有負(fù)數(shù)成本有2萬,在利潤表那邊成本就少了2萬,第一季度交的稅就不太對了。而且利潤也不太對,這部分票沒收回來,但是錢還是付出去了。
可以問一下調(diào)整賬面的具體分錄要怎么寫嗎?
去年調(diào)增2萬就可以,暫估的貨有到嗎?款付給供應(yīng)商了沒有?
貨到了和款付了,只是票那邊開不出來
學(xué)員,那你就調(diào)增2萬就行了,借:以前年度損益調(diào)整-2,貸:暫估-2
嗯。那就是我去年的暫估今年不需要紅沖,然后沒收回票的部分做以前年度損益調(diào)整是嗎?
你好,學(xué)員,老師發(fā)了例子,你可以參考一下哦,下面舉例予以說明?!纠緽公司是一般納稅人,2021年12月購進(jìn)一批貨物,但是沒有取得發(fā)票,入庫單不含稅金額為1000元。1.暫估入賬借:庫存商品 1000?貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 ——暫估 10002.當(dāng)期銷售結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本? 1000?貸:庫存商品??? 10003.2022年5月31日匯繳之前取得發(fā)票1200元(不含稅金額),先沖銷之前暫估借:庫存商品? ?-1000?貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 ——暫估? -10004.根據(jù)取得的發(fā)票金額據(jù)實(shí)入賬借:庫存商品 1200? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 156?貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 13565.由于去年少暫估,導(dǎo)致少結(jié)轉(zhuǎn)200元成本借:以前年度損益調(diào)整? 200?貸:庫存商品? 2006.由于去年少暫估,導(dǎo)致少轉(zhuǎn)200元成本,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅200×25%=50元借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 50?貸:以前年度損益調(diào)整? 507.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤分配-未分配利潤? 150?貸:以前年度損益調(diào)整? 150
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利