久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?

2023-04-08 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-08 20:17

你好,學(xué)員,耐心等一下

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 20:25

你好,學(xué)員,收不回來的成本發(fā)票金額大嗎?如果大就要2022年匯算調(diào)增了

頭像
快賬用戶5969 追問 2023-04-08 21:32

有幾萬。一定要調(diào)整嗎?沒怎么操作過。調(diào)增的話,帳上要怎么弄?。?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 21:39

幾萬要在2022年匯算清繳調(diào)增成本,然后你在今年紅沖原先的分錄,按正確的金額再做一張憑證

頭像
快賬用戶5969 追問 2023-04-08 21:54

那匯算清繳的利潤是按去年的填嗎?還是利潤也要加上這些成本?。磕墙衲昙t沖的話,我試了一下,那第一季度的成本變負(fù)數(shù)了,不是等于重復(fù)交稅了嗎?

頭像
快賬用戶5969 追問 2023-04-08 22:36

比如,去年暫估5入庫萬,結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本5萬。然后今年紅沖掉,做正確的入庫3萬,成本3萬。那賬面不是有負(fù)數(shù)成本有2萬,在利潤表那邊成本就少了2萬,第一季度交的稅就不太對了。而且利潤也不太對,這部分票沒收回來,但是錢還是付出去了。

頭像
快賬用戶5969 追問 2023-04-08 22:36

可以問一下調(diào)整賬面的具體分錄要怎么寫嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-09 12:36

去年調(diào)增2萬就可以,暫估的貨有到嗎?款付給供應(yīng)商了沒有?

頭像
快賬用戶5969 追問 2023-04-09 13:46

貨到了和款付了,只是票那邊開不出來

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-09 15:24

學(xué)員,那你就調(diào)增2萬就行了,借:以前年度損益調(diào)整-2,貸:暫估-2

頭像
快賬用戶5969 追問 2023-04-09 16:45

嗯。那就是我去年的暫估今年不需要紅沖,然后沒收回票的部分做以前年度損益調(diào)整是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-09 16:53

你好,學(xué)員,老師發(fā)了例子,你可以參考一下哦,下面舉例予以說明?!纠緽公司是一般納稅人,2021年12月購進(jìn)一批貨物,但是沒有取得發(fā)票,入庫單不含稅金額為1000元。1.暫估入賬借:庫存商品 1000?貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 ——暫估 10002.當(dāng)期銷售結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本? 1000?貸:庫存商品??? 10003.2022年5月31日匯繳之前取得發(fā)票1200元(不含稅金額),先沖銷之前暫估借:庫存商品? ?-1000?貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 ——暫估? -10004.根據(jù)取得的發(fā)票金額據(jù)實(shí)入賬借:庫存商品 1200? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 156?貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 13565.由于去年少暫估,導(dǎo)致少結(jié)轉(zhuǎn)200元成本借:以前年度損益調(diào)整? 200?貸:庫存商品? 2006.由于去年少暫估,導(dǎo)致少轉(zhuǎn)200元成本,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅200×25%=50元借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 50?貸:以前年度損益調(diào)整? 507.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤分配-未分配利潤? 150?貸:以前年度損益調(diào)整? 150

頭像
快賬用戶5969 追問 2023-04-09 16:55

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-09 16:56

不客氣,祝工作順利

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-04-08
您好,這種不可以,需要匯算清繳的時(shí)候調(diào)整成本
2023-04-08
你好,可以的,如果有利潤需要交,沒有的不用。
2023-01-04
嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-01-31
你好,暫估和發(fā)票一致的,可以放到去年的憑證后面。
2022-07-06
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×