你好,正在回復題目
老師,我們是一般納稅人,11月份取得的增值稅專票,已認證抵扣,12月份我單位開的紅字信息表,銷售方給我開的紅字專票,我之前認證抵扣的進項稅額怎么處理呢?
一般納稅人取得設備專票,本月沒有銷售出去的話是不是不用勾選,等這批貨銷售出去的那個月份再勾選呢?未勾選前是入待認證進項稅嗎
老師好:一般納稅人,當月收到的增值稅專用發(fā)票當月不認證抵扣,可以不做賬嗎? 如果必須要做,分錄怎么寫,發(fā)票應該附在當月還是之后認證的時候再附? 謝謝老師
老師,如果本月收到了三張進項發(fā)票,但本月未開具銷項發(fā)票。這三張進項發(fā)票未抵扣認證,可以不做賬嗎?待到什么時候勾選的時候在做賬?還是說當月開進來的進項發(fā)票,必須當月做賬,稅費計入應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)?
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數據,才能分析對方公司運營是否健康
在銷售負有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實際上屬于可變對價,如果最終產生現(xiàn)金折扣,應當沖減當期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學校配送米面糧油和調料,我們相當于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務報酬呢?
老師 出口服務 應該用什么作為收入確認的依據呢
老板的往來可以放在其他應付款科目嗎?
遞延所得稅資產,未來實際少交稅的時候,應該怎么寫會計分錄,能否舉個數字的實際例子
不必須是當月取得,以前也可以
是的,可以抵減本月銷項稅