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Q

老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?

2025-09-07 15:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-07 15:56

您好,是的,就是不能低于稅負,要不然就有稅務風險

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你好你們這個是掛靠別的公司的項目吧
2022-07-30
同學你好 與稅負率匹配的稅金就是你計算的那樣 不過一般企業(yè)實際的票據(jù)情況導致實際的繳稅金額與稅負率有差異
2020-10-27
學員你好,計算如下 (1)進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅100*1=100和增值稅200*0.13=26 (2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅稅額240*0.13-26=5.2
2023-01-04
同學,你好 你是問第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。
2023-10-22
同學你好,這個看行業(yè),看提供的是什么來確定增值稅稅率,貿(mào)易公司的銷售商品增值稅稅率是13%
2023-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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