你好,因?yàn)橘u(mài)車(chē)的費(fèi)用他不能計(jì)入到收入里面。所以有這個(gè)差額是正常的,可以合理解釋
你好,請(qǐng)問(wèn)我這固定資產(chǎn)清理這樣做對(duì)不:1轉(zhuǎn)入清理時(shí),借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2收到清理貨款:借現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅):3,虧損時(shí);借營(yíng)業(yè)外支出,貸固資清理,這樣對(duì)嗎,我申報(bào)增值稅時(shí),固定資產(chǎn)清理收到的款與收入合并申報(bào)了,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表年度營(yíng)業(yè)額與增值稅報(bào)表上累計(jì)營(yíng)業(yè)額不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么修改
我們是一家運(yùn)輸公司,有車(chē)輛固定資產(chǎn)處理,增值稅納稅申報(bào)表年報(bào)跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)金額不一樣,剛好數(shù)據(jù)就是固定資產(chǎn)清理的數(shù)據(jù)
銷(xiāo)售固定資產(chǎn)開(kāi)票,增值稅納稅表中計(jì)入了銷(xiāo)售額,但利潤(rùn)表中由于是虧本專(zhuān)賣(mài),沒(méi)有計(jì)入收入科目。所得稅季報(bào)顯示收入和增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,怎么處理
增值稅申報(bào)表本年累計(jì)銷(xiāo)售額現(xiàn)在大于利潤(rùn)表本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入,因?yàn)楸灸甓蠕N(xiāo)售了一輛二手車(chē)所以增值稅報(bào)表銷(xiāo)售額比利潤(rùn)表收入高,兩個(gè)報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題吧?二手車(chē)銷(xiāo)售額沒(méi)有記在營(yíng)業(yè)收入里邊按固定資產(chǎn)清理做的分錄,老師有問(wèn)題嗎
由于公司有固定資產(chǎn)清理(車(chē)輛),導(dǎo)致那個(gè)增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)銷(xiāo)售金額和賬務(wù)利潤(rùn)表中年度營(yíng)業(yè)收入額金額不一致,這種情況應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)自銷(xiāo)合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開(kāi)的是咨詢費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了
老師,您好,我們公司借給別人錢(qián),現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)要把這些往來(lái)款視同銷(xiāo)售,然后確認(rèn)34萬(wàn)利息收入,但是34萬(wàn)是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫(xiě)分錄,借:其他應(yīng)收款34萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個(gè)賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說(shuō)可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票開(kāi),活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開(kāi)出去是不是稅率是13%還是免稅的。開(kāi)雞產(chǎn)品可以哈,不能開(kāi)進(jìn)來(lái)活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎?
老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
老師,給客戶開(kāi)專(zhuān)票,他提供的開(kāi)戶行信息就只有中國(guó)建設(shè)銀行,沒(méi)有后綴某某支行之類(lèi)的能開(kāi)出來(lái)嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問(wèn)題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開(kāi)給總包發(fā)票10萬(wàn)元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō),這個(gè)就是我們收到的錢(qián),然后今天我們還開(kāi)了一張收據(jù)10萬(wàn)元開(kāi)給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開(kāi)出去10萬(wàn)元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢(qián),那既然是墊付,那也就是我們收到的錢(qián),但是這個(gè)是我們分包開(kāi)出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
所得稅報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入取值是以哪個(gè)為準(zhǔn)?
那是不是季度申報(bào)的時(shí)候財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入還是以賬務(wù)報(bào)表一致是嗎?
他的差額最終轉(zhuǎn)到他的差額最終轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外收入也是需要交稅的