借:其他應(yīng)收款34萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?含稅利息/1.06 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額含稅利息/1.06*0.06
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下之前我們公司借款給人家單位,后來(lái)利息收到了51萬(wàn)。我在繳納借款利息增值稅的時(shí)候做的分錄是借銀行存款51萬(wàn),貸其他業(yè)務(wù)收入48.11萬(wàn),應(yīng)該交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)是2.89萬(wàn)。老師我才想起來(lái)是不是做錯(cuò)了,是不是應(yīng)該按51萬(wàn)來(lái)計(jì)稅呢?就是增值稅應(yīng)該交3.06萬(wàn),我有點(diǎn)搞不清楚了。
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢(qián),在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬(wàn)的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢(qián),在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬(wàn)的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬(wàn),我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預(yù)收賬款180000。4月份給對(duì)方總共開(kāi)普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預(yù)收賬款180000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180000。但剛才老會(huì)計(jì)說(shuō)我這樣不對(duì),必須把稅記上,然后把記得稅再計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何記賬?是記:借預(yù)收賬款180000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入174757.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5242.7 然后再:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5242.7,貸:營(yíng)業(yè)外收入5242.7嗎?
老師,我們公司是光伏發(fā)電的。之前建光伏電站剩余的光伏組件按購(gòu)入價(jià)銷(xiāo)售給另一家公司。是借,應(yīng)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?原來(lái)購(gòu)入的時(shí)候借,原材料?,F(xiàn)在銷(xiāo)售,這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)出,成本怎么確認(rèn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
關(guān)鍵34萬(wàn)是不含稅的收入
那個(gè)借方加上20400就行了哈
關(guān)鍵是這個(gè)稅費(fèi)也讓對(duì)方承擔(dān)嗎
那個(gè)是雙方自行商定哈,不能收回的就計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。