不能開 你們實(shí)際并沒有收到不是 資金沒收到不能開
請問老師,公司掛號總包做總包,要交11個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)給總包,但是大額材料的票還要開給總包由總包付錢,這樣的話我們的進(jìn)項(xiàng)就少了,我們現(xiàn)在不光要交自己分包的稅款,還要交管理費(fèi),有可能總包開給建設(shè)單位的票和我們開給總包的票差額的稅款還得我們承擔(dān),有什么好方法合理避稅呢?
老師,就是我們公司是勞務(wù)公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項(xiàng)目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應(yīng)該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個(gè)農(nóng)民工專用戶,這個(gè)錢就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務(wù)費(fèi)),這種要怎么做賬,
我們公司是一般納稅人,總包用我們公司去招標(biāo),中標(biāo)后由我們公司做項(xiàng)目,發(fā)票也是由我們開具給對方,總包公司墊資十一萬,完工后,需要把項(xiàng)目款轉(zhuǎn)給總包,但是總包要求轉(zhuǎn)到我們公司法人個(gè)人賬戶,由法人轉(zhuǎn)到對到總包個(gè)人賬戶,這個(gè)要怎么處理呢
我們是建筑勞務(wù)公司,我們只做勞務(wù),在收到總包方支付的勞務(wù)費(fèi)時(shí),含有一小部分質(zhì)保金(質(zhì)保金到期后沒有問題的就由總包直接退給工人賬戶)這部分質(zhì)保金總包方不轉(zhuǎn)給我們,但是我要和勞務(wù)費(fèi)一起開發(fā)票給總包方,那這個(gè)分錄要怎么做
老師,我想問一下,就是我們分包公司開票給總包公司,然后總包公司開票給業(yè)主,總包公司不是可以抵扣我們開票的這部分稅金嘛,但是總包公司說需要我們給他們支付墊支稅金的利息,才能夠開票給業(yè)主,這個(gè)墊支的稅金是什么?從哪里產(chǎn)生墊支的稅金呢,不是可以用我們開的發(fā)票全額抵扣開票的稅金嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。