你好,你如果都發(fā)放了,那么賬載和實(shí)際就是一樣的金額。按計(jì)提的。 包括返聘和年終獎(jiǎng)。
企業(yè)所得稅A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額和實(shí)際發(fā)生額不同,賬載金額是指包括計(jì)提的,實(shí)際發(fā)生額不包括計(jì)提的,是實(shí)際發(fā)放的,那在納稅調(diào)整表中的職工薪酬賬載金額是填A(yù)105050職工薪酬中的實(shí)際發(fā)生額嗎
老師您好!請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度申報(bào)A105050工資薪金支出那張表賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,請(qǐng)問老師是填寫科目明細(xì)賬管理費(fèi)用-工資的數(shù)字,還是應(yīng)付職工薪酬-工資,感謝老師
老師,請(qǐng)問所得稅年報(bào)賬載金額和實(shí)際金額填一樣嗎,工資12月份計(jì)提的一月份發(fā)放的,那實(shí)際金額要包含1月份發(fā)的那部分嗎?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳的表里,職工薪酬那個(gè)表,張載金額是填貸方合計(jì)數(shù)?那實(shí)際發(fā)生額填啥
老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填?賬載金額是計(jì)提金額,實(shí)際金額是發(fā)放金嗎?因?yàn)榻衲暧邪l(fā)放以前年度的工資,所以實(shí)際發(fā)放金額比賬載金額大,要把發(fā)放以前年度的工資剔除填在實(shí)際金額里嗎?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
12月份的是1月份發(fā)放的,有影響嗎
你好,這個(gè)沒影響的了。
也就是在匯算清繳之前發(fā)放完就可以是吧
你好,是的,就是這樣理解。