可以的,后期做賬時(shí),按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則處理即可
老師想向你咨詢一下關(guān)于農(nóng)民工實(shí)名制專戶發(fā)工資,現(xiàn)實(shí)是每月具體工資無法核實(shí),總包那里也是半年付,現(xiàn)在就是說總包把錢打到實(shí)名制工資卡中,公司把卡都收上來,然后在取出來存入公戶,意思就是我們這邊就當(dāng)沒事發(fā)生,還按以前的方法走,你覺得這樣可行嗎?您有什么好的方法?
老師,你好!我是物業(yè)公司的,領(lǐng)導(dǎo)說要把權(quán)責(zé)發(fā)生制改為收付實(shí)現(xiàn)制,以前年度還有很大一部分沒收到錢的,那是是要沖減收入嗎?
老師我想問一下,國有企業(yè)是采取收付實(shí)現(xiàn)制來進(jìn)行賬務(wù)處理的嗎?不可以用權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?
今年24年,公司財(cái)務(wù)上采用收付實(shí)現(xiàn)制核算記賬,以往是權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬,想問下這個(gè)收入、費(fèi)用、成本怎么核算呢;比如12月份提前付了1月份費(fèi)用,去年我沒有記賬,今年是收付實(shí)現(xiàn)制 ;再比如我去年已開的發(fā)票 已經(jīng)確認(rèn)收入,2月份收到了 ;針對(duì)于這種的 是調(diào)整往年報(bào)表 ,還是怎么辦
#提問#老師我們公司購買的五金配件每次做賬來票都計(jì)入制造費(fèi)用了,問一下現(xiàn)在說是有一家公司以前年度借用了一部分配件,只是單方面做的賬,我們這邊沒記錄,現(xiàn)在我要掛賬借方其他應(yīng)收款貸方入什么科目?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。