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增值稅與所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目
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玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 暖暖 發(fā)表的提問(wèn):
航信服務(wù)費(fèi)沖抵增值稅的會(huì)計(jì)科目
您好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額 貸管理費(fèi)用。
91樓
2022-11-15 08:54:40
全部回復(fù)
暖暖:回復(fù)玲老師 老師挖掘機(jī)一般攤銷周期是多長(zhǎng)
2022-11-15 09:15:19
玲老師:回復(fù)暖暖不同的問(wèn)題,請(qǐng)重新提問(wèn)。
2022-11-15 09:35:14
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 李曉衡 發(fā)表的提問(wèn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 這個(gè)會(huì)計(jì)科目的借方明細(xì)科目發(fā)生了,通過(guò)什么業(yè)務(wù)或者會(huì)計(jì)科目才能讓借方的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有了。謝謝。
不用結(jié)轉(zhuǎn),借方金額表示已經(jīng)繳納的增值稅
92樓
2022-11-15 09:21:15
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 等風(fēng)來(lái) 發(fā)表的提問(wèn):
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目怎么運(yùn)用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,我看他們做賬都不銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn),直接用實(shí)際交的增值稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個(gè)科目
同學(xué)你好,增值稅的月末處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
93樓
2022-11-15 09:36:59
全部回復(fù)
等風(fēng)來(lái):回復(fù)立紅老師 1.繳稅的時(shí)候和不交稅的時(shí)候尼?整個(gè)會(huì)計(jì)分錄老師能不能給發(fā)一下?我來(lái)的這家單位,月底應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)不做借方,進(jìn)項(xiàng)不做貸方,都是一直掛在銷項(xiàng)上面,只做2者差額做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,然后交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金,這樣對(duì)嗎
2022-11-15 10:07:05
立紅老師:回復(fù)等風(fēng)來(lái)同學(xué)你好 1.繳稅的時(shí)候和不交稅的時(shí)候尼?整個(gè)會(huì)計(jì)分錄老師能不能給發(fā)一下? 交稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸,銀行存款 我來(lái)的這家單位,月底應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)不做借方,進(jìn)項(xiàng)不做貸方,都是一直掛在銷項(xiàng)上面,只做2者差額做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,然后交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金,這樣對(duì)嗎——不對(duì)的,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是要轉(zhuǎn)出的;
2022-11-15 10:28:04
等風(fēng)來(lái):回復(fù)立紅老師 我之前問(wèn)別的老師說(shuō)是可以的啊
2022-11-15 10:47:22
立紅老師:回復(fù)等風(fēng)來(lái)同學(xué)你好,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月末都要轉(zhuǎn)出的,不然期末就會(huì)一直有余額
2022-11-15 11:17:14
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 西紅柿 發(fā)表的提問(wèn):
老師:科目匯總表是指匯總總帳科目嗎?像應(yīng)交稅費(fèi)下面,畫T字帳的時(shí)候,他有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅還有附加稅這些,我們匯總是把應(yīng)交稅費(fèi)里面的增值稅,所得稅,個(gè)稅,附加稅合計(jì)數(shù)填到科目匯總表,還是分開填的呀?
您好,時(shí)總賬余額的匯總表
94樓
2022-11-16 08:32:33
全部回復(fù)
西紅柿:回復(fù)暖暖老師 老師:科目匯總表是怎么樣的?就只有一級(jí)科目的匯總數(shù)嗎?還是有總科目下有明細(xì)分類科目呢?
2022-11-16 09:12:28
暖暖老師:回復(fù)西紅柿您好,只有一級(jí)科目
2022-11-16 09:41:30
良老師1
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
4.04
解題: 0.12w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問(wèn):
企業(yè)按季度預(yù)交的所得稅,是否計(jì)入所得稅費(fèi)用科目?
您好!入所得稅費(fèi)用科目
95樓
2022-11-16 08:48:54
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 獨(dú)上西樓 發(fā)表的提問(wèn):
費(fèi)用成本只有管理費(fèi)用科目,收入有的,所得稅要交的,非盈利企業(yè)交所得稅也與企業(yè)一樣做分錄嗎?
你好 是的 和企業(yè)是一樣的分錄。
96樓
2022-11-16 08:59:42
全部回復(fù)
小云老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 煙雨樓臺(tái) 發(fā)表的提問(wèn):
企業(yè)所得稅,增值稅的計(jì)提與繳納怎么做賬?應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額?
應(yīng)交稅費(fèi)的余額是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
97樓
2022-11-16 09:19:04
全部回復(fù)
煙雨樓臺(tái):回復(fù)小云老師 你這個(gè)未交增值稅的是計(jì)提的嗎?繳納的呢?
2022-11-16 09:35:41
小云老師:回復(fù)煙雨樓臺(tái)借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2022-11-16 09:55:18
煙雨樓臺(tái):回復(fù)小云老師 是 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款嗎
2022-11-16 10:21:34
小云老師:回復(fù)煙雨樓臺(tái)增值稅所得稅的明細(xì)都是前面計(jì)提貸方明細(xì)
2022-11-16 10:51:09
煙雨樓臺(tái):回復(fù)小云老師 你說(shuō)什么我不懂,我就想問(wèn)繳納的是不是我做的那樣,如果是那樣的話轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)不是就得一直在借方了嗎?
2022-11-16 11:19:49
小云老師:回復(fù)煙雨樓臺(tái)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 三級(jí)科目有余額很正常
2022-11-16 11:34:03
莊老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 欣悅 發(fā)表的提問(wèn):
老師 小微企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
小微企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
98樓
2022-11-16 09:24:59
全部回復(fù)
李老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn):
購(gòu)買增值稅發(fā)票進(jìn)什么會(huì)計(jì)科目?財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
購(gòu)買增值稅發(fā)票 沒(méi)有費(fèi)用哦 如果是買票行為風(fēng)險(xiǎn)很大哦 內(nèi)帳就計(jì)入管理費(fèi)用
99樓
2022-11-17 08:21:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 朝花夕拾 發(fā)表的提問(wèn):
小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控盤及維護(hù)費(fèi)怎樣做會(huì)計(jì)科目及遞減增值稅的會(huì)計(jì)科目
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
100樓
2022-11-17 08:28:32
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 優(yōu)雅的月餅 發(fā)表的提問(wèn):
比如2018年現(xiàn)在做的所得稅匯算補(bǔ)交2017年所得稅,今年會(huì)計(jì)處理是直接做所得稅費(fèi)用科目還是要做以前年度損益調(diào)整科目呢
你好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的 分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整
101樓
2022-11-17 08:45:56
全部回復(fù)
優(yōu)雅的月餅:回復(fù)鄒老師 在金蝶系統(tǒng)里面,這樣直接錄入調(diào)整未分配利潤(rùn)后,最后月度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就會(huì)有這個(gè)差異,我需要怎樣處理嗎
2022-11-17 09:05:30
鄒老師:回復(fù)優(yōu)雅的月餅未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系符合這個(gè)就不需要處理的
2022-11-17 09:19:50
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 燕子 發(fā)表的提問(wèn):
老師好,這道題后面答案選A、B、D是對(duì)的,但是解釋說(shuō)因?yàn)镃是負(fù)債類科目,所以不會(huì)引起所得稅費(fèi)用發(fā)生增減變動(dòng),如果C換成應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅,不是就會(huì)影響所得稅費(fèi)用發(fā)生增減變動(dòng)了嗎?可是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅也是負(fù)債類科目啊,它就會(huì)引起所得稅費(fèi)用發(fā)生增減變動(dòng)啊,所以答案解釋的這句話不是自相矛盾嗎?
你好,這里問(wèn)題是C選項(xiàng)給的是應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅,而不是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,所以C選項(xiàng)是不影響所得稅費(fèi)用的
102樓
2022-11-17 09:02:18
全部回復(fù)
燕子:回復(fù)鄒老師 嗯嗯這個(gè)我明白,我不明白的是答案的解釋,說(shuō)C屬于負(fù)債類科目,所以不會(huì)影響所得稅費(fèi)用增減,意思就是負(fù)債類科目不會(huì)影響所得稅費(fèi)用,但是所得稅費(fèi)用包括應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交所得稅,這不也是一個(gè)負(fù)債類科目嗎?它就影響所得稅費(fèi)用啊!
2022-11-17 09:28:46
燕子:回復(fù)鄒老師 這題目的答案是對(duì)的,但是我就是覺(jué)得答案解釋得不對(duì),有的負(fù)債類科目也會(huì)影響所得稅費(fèi)用?。”热鐟?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅,它就是一個(gè)負(fù)債類科目,它就會(huì)影響所得稅費(fèi)用?。?/div>
2022-11-17 09:57:50
鄒老師:回復(fù)燕子你好,損益事項(xiàng)才會(huì)影響所得稅費(fèi)用,負(fù)債是不影響,何況這里C選項(xiàng)給的是應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅,還不是企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅當(dāng)然是不影響所得稅費(fèi)用金額的
2022-11-17 10:21:01
燕子:回復(fù)鄒老師 那應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交所得稅會(huì)影響所得稅費(fèi)用嗎?
2022-11-17 10:46:13
鄒老師:回復(fù)燕子你好,應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交所得稅是會(huì)影響所得稅費(fèi)用金額的
2022-11-17 10:58:38
燕子:回復(fù)鄒老師 那應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交所得稅是負(fù)債類科目嗎
2022-11-17 11:16:35
鄒老師:回復(fù)燕子你好,應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交所得稅是負(fù)債類科目 但是題目給的是應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅,注意,這里是個(gè)人所得稅,而不是企業(yè)所得稅,所以選項(xiàng)C是不影響所得稅費(fèi)用金額的
2022-11-17 11:38:06
燕子:回復(fù)鄒老師 我不明白的是,答案說(shuō)C是負(fù)債類科目,不影響所得稅費(fèi)用,意思就是所有負(fù)債類都不影響,但是也有影響的啊,比如應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交所得稅,是負(fù)債類科目,就會(huì)影響,拿他說(shuō)因?yàn)槭秦?fù)債類,不影響所得稅費(fèi)用,這句話是不是不對(duì)
2022-11-17 12:00:24
燕子:回復(fù)鄒老師 我知道答案是對(duì)的,但答案的解釋是不是不對(duì)
2022-11-17 12:28:17
燕子:回復(fù)鄒老師 太絕對(duì)了,不是所有負(fù)債類都不影響的
2022-11-17 12:50:16
鄒老師:回復(fù)燕子你好,答案解釋有不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤?/div>
2022-11-17 13:04:10
燕子:回復(fù)鄒老師 好的謝謝老師
2022-11-17 13:16:37
鄒老師:回復(fù)燕子不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-17 13:29:30
陳詩(shī)晗老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 無(wú)情的毛巾 發(fā)表的提問(wèn):
當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)科目為零,本月沖減了壞賬準(zhǔn)備,借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 如果再計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的話,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) ,那么遞延所得稅資產(chǎn)科目的余額就會(huì)在貸方,需要計(jì)提嗎
同學(xué),應(yīng)收帳款賬面和稅法有差額才計(jì)提
103樓
2022-11-17 09:14:59
全部回復(fù)
文老師
職稱:中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 小蝸牛 發(fā)表的提問(wèn):
繳納上月增值稅用什么科目?上個(gè)會(huì)計(jì)使用的是已交增值稅科目,這樣還可以調(diào)賬嗎?
您好,您是一般納稅人是吧,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
104樓
2022-11-20 08:25:03
全部回復(fù)
文老師:回復(fù)小蝸牛原來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目都結(jié)平了嗎
2022-11-20 08:53:31
小蝸牛:回復(fù)文老師
2022-11-20 09:19:26
小蝸牛:回復(fù)文老師 留底增值稅的數(shù)字,在已交稅金這個(gè)科目上
2022-11-20 09:45:26
文老師:回復(fù)小蝸牛那最好還是要調(diào)整一下
2022-11-20 09:56:32
袁老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ zhongzhidui 發(fā)表的提問(wèn):
意思是會(huì)計(jì)沒(méi)用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是銷賬稅費(fèi)減進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)核算應(yīng)交增值稅,
是的,
105樓
2022-11-20 08:41:25
全部回復(fù)
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