久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
住宿費進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
分享
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 知識唄 發(fā)表的提問:
酒店住宿費進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費貸:應(yīng)交稅費
1樓
2022-10-20 16:29:45
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 李同學 發(fā)表的提問:
酒店住宿費進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)
你好 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2樓
2022-10-20 17:34:46
全部回復(fù)
方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 小小馬 發(fā)表的提問:
住宿費的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢
什么原因?qū)е碌男枰D(zhuǎn)出?
3樓
2022-10-20 18:37:04
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
住宿費發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
你好 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)
4樓
2022-10-20 19:56:56
全部回復(fù)
陽光:回復(fù)鄒老師 進項稅額轉(zhuǎn)出了再怎么處理?不處理一直有余額?
2022-10-20 20:12:10
鄒老師:回復(fù)陽光你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2022-10-20 20:40:34
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Gangsta 發(fā)表的提問:
請問住宿費進項稅轉(zhuǎn)出怎么做賬?包括進項稅額轉(zhuǎn)出全部的分錄
你好 借:管理費用等科目 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
5樓
2022-10-20 20:51:16
全部回復(fù)
Gangsta:回復(fù)鄒老師 我一開始做的是借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-進項稅,貸銀行存款,若是用您的分錄,銀行存款是不是多付了稅額的錢
2022-10-20 21:13:02
鄒老師:回復(fù)Gangsta你好,進項稅額轉(zhuǎn)出,進項無法抵扣了,是需要補交這個稅款的
2022-10-20 21:24:19
Gangsta:回復(fù)鄒老師 剛才做的那個分錄,不就是承擔了稅費了嗎,再有就是我們未認證呢
2022-10-20 21:49:43
鄒老師:回復(fù)Gangsta你好,既然沒有認證,怎么需要轉(zhuǎn)出呢?
2022-10-20 22:02:01
Gangsta:回復(fù)鄒老師 那我們可以直接把專票當普票用?
2022-10-20 22:18:06
鄒老師:回復(fù)Gangsta你好,是的,按普通發(fā)票入賬,就不需要轉(zhuǎn)出(進項稅額沒有認證抵扣,是不需要做轉(zhuǎn)出處理的)
2022-10-20 22:35:54
Gangsta:回復(fù)鄒老師 那之后會不會有什么稅務(wù)風險,符合稅局的規(guī)定嗎?稅局會不會查賬?
2022-10-20 22:55:13
鄒老師:回復(fù)Gangsta你好,符合規(guī)定,可能查賬,但是這個是沒有問題的
2022-10-20 23:22:49
Gangsta:回復(fù)鄒老師 我們是招待客戶的住宿費用,那么我們
2022-10-20 23:51:04
Gangsta:回復(fù)鄒老師 我們是招待客戶的住宿費用,那么要是避免查賬的會計分錄如何做呢?
2022-10-21 00:17:34
鄒老師:回復(fù)Gangsta你好,借;管理費用——業(yè)務(wù)招待費,貸;銀行存款等科目
2022-10-21 00:35:47
Gangsta:回復(fù)鄒老師 這樣就管嗎?老師,我們收到的是專票,未認證,主要是想避免您剛才說的查賬的風險啊
2022-10-21 00:52:10
鄒老師:回復(fù)Gangsta你好,這樣即使查到也沒有風險啊
2022-10-21 01:03:05
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 甜美的烏冬面 發(fā)表的提問:
本月發(fā)生的住宿費進項稅 已認證 ,已作進項稅額轉(zhuǎn)出 還用作進項稅額的會計分錄嗎?要是作怎樣寫
你認證了,就要確認應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,轉(zhuǎn)出在貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅轉(zhuǎn)出
6樓
2022-10-20 21:57:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 努力每一天 發(fā)表的提問:
業(yè)務(wù)招待費的住宿費發(fā)票抵扣了要進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?住宿費價稅合計1374元。稅額28.84
借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)28.84
7樓
2022-10-20 23:16:20
全部回復(fù)
努力每一天:回復(fù)鄒老師 就這樣?那付錢沒提現(xiàn)嗎?麻煩告知詳細分錄和金額
2022-10-20 23:39:52
鄒老師:回復(fù)努力每一天你好,完整分錄是 借;管理費用(差額) 應(yīng)交稅費(進項稅額)28.84 貸;銀行存款等科目 1374 然后轉(zhuǎn)出 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)28.84
2022-10-21 00:08:25
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 池筱塘 發(fā)表的提問:
招待費住宿費我進項稅額轉(zhuǎn)出該怎么做分錄
借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 )
8樓
2022-10-21 00:42:01
全部回復(fù)
池筱塘:回復(fù)鄒老師 老師 我已經(jīng)認證過得發(fā)票 比如100塊 稅17個點 是不是 借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費83 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 17 貸銀行存款 100
2022-10-21 00:57:38
鄒老師:回復(fù)池筱塘你好,在你之前做賬的基礎(chǔ)上 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 ) 金額就是你之前計入進項的稅額部分
2022-10-21 01:22:26
池筱塘:回復(fù)鄒老師 老師 您的意思是抵扣的17塊錢 最終要計入管理費用了 ,那進項稅額轉(zhuǎn)出是不是要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢 如何做
2022-10-21 01:45:57
鄒老師:回復(fù)池筱塘你好,是的 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2022-10-21 02:14:50
池筱塘:回復(fù)鄒老師 老師 那我原來的招待費的報銷分流是借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅 貸銀行存款還是 借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸銀行存款
2022-10-21 02:25:32
鄒老師:回復(fù)池筱塘你好,原來分錄是 借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅 貸銀行存款
2022-10-21 02:42:24
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ crystal 發(fā)表的提問:
業(yè)務(wù)招待費的住宿費,開了專票,怎么進行進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
借招待費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,附表2中集體福利個人消費填寫這個轉(zhuǎn)出數(shù)
9樓
2022-10-21 02:04:11
全部回復(fù)
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/span> 發(fā)表的提問:
就是住宿費專票已抵扣,稅務(wù)說該發(fā)票已作廢做進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是什么啊
你好,借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
10樓
2022-10-21 03:21:07
全部回復(fù)
愛吃蘑菇的小菇?jīng)觯?/span>回復(fù)吳月柳 就是剛剛那個還有稅額也計入成本么?
2022-10-21 03:42:35
吳月柳:回復(fù)愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/span>是的
2022-10-21 03:59:49
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 南煙 發(fā)表的提問:
房地產(chǎn)公司取得一張住宿費專票,價稅合計5672.稅額321.06我想進項轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
借成本費用相關(guān)科目貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出,
11樓
2022-10-21 04:50:32
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 發(fā)表的提問:
房地產(chǎn)公司取得一張住宿費專票,價稅合計5672.稅額321.06我想進項轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
借應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-進項稅額
12樓
2022-10-21 05:48:03
全部回復(fù)
晴:回復(fù)暖暖老師 出差的住宿費和餐飲費都做差旅費嗎
2022-10-21 06:18:27
暖暖老師:回復(fù)嗯,都做到差旅費里
2022-10-21 06:29:55
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 紫薇茉 發(fā)表的提問:
如果抵扣的住宿票屬于招待費,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
借:管理費用——招待費(或銷售費用——招待費) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
13樓
2022-10-21 06:44:26
全部回復(fù)
紫薇茉:回復(fù)江老師 好的,謝謝
2022-10-21 07:04:14
江老師:回復(fù)紫薇茉有不明白的問題再咨詢
2022-10-21 07:33:28
紫薇茉:回復(fù)江老師 培訓費可以直接計入辦公費嗎?
2022-10-21 07:49:35
江老師:回復(fù)紫薇茉培訓費可以計入管理費用——培訓費,或者是管理費用——職工教育經(jīng)費
2022-10-21 08:18:39
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Lisa 發(fā)表的提問:
這張住宿費發(fā)票要做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出的和補交時的分錄怎么做??
借:XX費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
14樓
2022-10-21 07:34:45
全部回復(fù)
Lisa:回復(fù)辜老師 不能省去這個分錄嗎?借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅,直接做借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出,貸銀行存款?
2022-10-21 08:14:05
辜老師:回復(fù)Lisa一般都是通過應(yīng)交稅費—未交增值稅反映實際繳納的增值稅的,這樣你就可能查實際繳納的增值稅,漏掉這一筆
2022-10-21 08:25:15
Lisa:回復(fù)辜老師 好的,轉(zhuǎn)出未交增值稅可以省略吧
2022-10-21 08:49:41
辜老師:回復(fù)Lisa這一步可以省略的
2022-10-21 09:10:44
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
收到一張本地住宿費發(fā)票專票,已經(jīng)認證,不允許抵扣,做進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?
你好 借管理費用或者銷售費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 看你之前做的借方科目是什么
15樓
2022-10-21 08:51:41
全部回復(fù)
陽光:回復(fù)meizi老師 這樣子,進項稅轉(zhuǎn)出里邊有不就有數(shù)了,數(shù)額怎么處理?
2022-10-21 09:06:26
meizi老師:回復(fù)陽光你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理哦 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-10-21 09:17:44
陽光:回復(fù)meizi老師 以這個為例,能幫我寫下分錄嗎?,有點懵
2022-10-21 09:31:21
meizi老師:回復(fù)陽光你好 你這個進項稅金額是多少 小數(shù)點看不清楚了
2022-10-21 09:41:46
陽光:回復(fù)meizi老師 金額217.82,稅額2.18,價稅合計220
2022-10-21 10:00:49
meizi老師:回復(fù)陽光你好 1. 那你做 : 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出2.18 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅2.18 看你最終轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方是否產(chǎn)生應(yīng)交增值稅金額 在做結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-21 10:21:40
陽光:回復(fù)meizi老師 這個我明白,前邊是不是這樣操作
2022-10-21 10:36:53
陽光:回復(fù)meizi老師 把進項稅額轉(zhuǎn)出做到管理費用里邊
2022-10-21 10:54:20
meizi老師:回復(fù)陽光額是的 把這個2.18 結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用 做轉(zhuǎn)出 是的
2022-10-21 11:23:20
陽光:回復(fù)meizi老師 謝謝老師,5? 好評
2022-10-21 11:37:47
meizi老師:回復(fù)陽光沒事的 幫到你就好 那謝謝你了 給我好評
2022-10-21 12:01:21

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×