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應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄
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郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ 細(xì)心的糖豆 發(fā)表的提問:
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,匯算清繳的所得稅直接計(jì)入當(dāng)期損益的會計(jì)分錄:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅,為什么老是做的分錄是借:利潤分配—未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅?哪個分錄是正確的?
你好 第二個 以前年度的用利潤分配
1樓
2022-10-19 15:05:16
全部回復(fù)
言巖老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ 豆豆 發(fā)表的提問:
老師,三月計(jì)提企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這個分錄是對的嗎, 企業(yè)所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤這個科目嗎
你好。所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2樓
2022-10-19 16:11:59
全部回復(fù)
豆豆:回復(fù)言巖老師 好的知道了謝謝老師
2022-10-19 16:29:18
豆豆:回復(fù)言巖老師 辛苦了
2022-10-19 16:43:48
言巖老師:回復(fù)豆豆你好。不客氣的。祝你工作愉快
2022-10-19 17:03:09
月月老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 小豆芽 發(fā)表的提問:
老師,三月計(jì)提企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這個分錄是對的嗎,企業(yè)所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤這個科目嗎
你好 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
3樓
2022-10-19 17:38:49
全部回復(fù)
小豆芽:回復(fù)月月老師 謝謝老師,辛苦了
2022-10-19 18:10:06
月月老師:回復(fù)小豆芽不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
2022-10-19 18:35:01
莊老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 欣悅 發(fā)表的提問:
老師 小微企業(yè)所得稅會計(jì)分錄對嗎? 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
小微企業(yè)所得稅會計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
4樓
2022-10-19 18:42:28
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 發(fā)表的提問:
建安業(yè)企業(yè)預(yù)交所得稅的會計(jì)分錄怎么做,到了季末實(shí)際交所得稅-預(yù)交所得稅=應(yīng)交所得稅的會計(jì)分錄怎么做
借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款             
5樓
2022-10-19 19:35:32
全部回復(fù)
張艷老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 糊涂 發(fā)表的提問:
匯算清繳的分錄怎么做?是不 是小企業(yè)和企業(yè)制度的不一樣的? 1、如果是執(zhí)行的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,會計(jì)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 2、如果是執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,會計(jì)分錄: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
1、分錄是對的 2、不對的,如果使用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話, 分錄為 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
6樓
2022-10-19 20:27:49
全部回復(fù)
糊涂:回復(fù)張艷老師 張老師,問下你,是不是往來科目中,不能是負(fù)數(shù)余額對嗎?如果是,是不是代表做錯了賬目
2022-10-19 21:03:59
張艷老師:回復(fù)糊涂可以由負(fù)數(shù)余額,這樣的情況涉及科目重分類了。
2022-10-19 21:22:03
糊涂:回復(fù)張艷老師 可以由負(fù)數(shù)余額,這樣的情況涉及科目重分類了。 不理解,能仔細(xì)說嗎
2022-10-19 21:49:03
張艷老師:回復(fù)糊涂您給老師列舉一下出現(xiàn)科目余額負(fù)數(shù)的情況,老師幫您回復(fù),這樣跟有針對性嗎?是不是?
2022-10-19 22:12:40
糊涂:回復(fù)張艷老師 請看下面的圖片,匯算清繳的人說,不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù),說我賬目做錯了。但是這個軟件就是這樣,我不認(rèn)同他說我的賬目做錯了。軟件里的,又不是我可以手動去改
2022-10-19 22:28:08
張艷老師:回復(fù)糊涂舉例其中一個應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù),其實(shí)是要重分類為預(yù)收賬款科目的。
2022-10-19 22:52:17
張艷老師:回復(fù)糊涂這個資產(chǎn)負(fù)債表是沒有問題的,只是由于記帳軟件自動計(jì)算出來的。
2022-10-19 23:14:58
糊涂:回復(fù)張艷老師 但是匯算清繳的人硬說是我做錯了賬目才出現(xiàn)負(fù)數(shù),我不承認(rèn),覺得很尷尬
2022-10-19 23:24:59
張艷老師:回復(fù)糊涂您說的這個”匯算清繳的人“指的是哪里的?
2022-10-19 23:38:17
糊涂:回復(fù)張艷老師 就是會計(jì)事務(wù)所的人,他說,我的往來科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),是做錯了賬
2022-10-20 00:04:35
張艷老師:回復(fù)糊涂對于事務(wù)所的人來講,財(cái)務(wù)報(bào)表這樣列表,是違反了財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)的準(zhǔn)確性了,人家會要求做科目重分類的,這個是可以理解的。各自角度不一樣。
2022-10-20 00:26:11
maize老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ DA? 發(fā)表的提問:
請問季度計(jì)提企業(yè)所得稅會計(jì)分錄這樣做對不對?借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
對的,借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
7樓
2022-10-19 21:54:45
全部回復(fù)
DA?:回復(fù)maize老師 我之前就是這么做的。那為什么主要稅金明細(xì)表上企業(yè)所得稅沒有數(shù)據(jù)
2022-10-19 22:24:22
maize老師:回復(fù)DA?這個是需要自己填寫的,
2022-10-19 22:40:48
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 逆風(fēng)の蒲公英 發(fā)表的提問:
老師,個人獨(dú)資企業(yè)在每個季度計(jì)提所得稅時的會計(jì)分錄是--貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅,還是---貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個人所得稅
您好!貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個人所得稅
8樓
2022-10-19 23:08:16
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ GZY 發(fā)表的提問:
計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做??
增值稅不需要計(jì)提,所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
9樓
2022-10-20 00:22:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 古風(fēng)之悅 發(fā)表的提問:
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅會計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 ; 繳納1季度企業(yè)所得稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣處理對不對
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
10樓
2022-10-20 01:26:29
全部回復(fù)
古風(fēng)之悅:回復(fù)鄒老師 老師,應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目-所得稅和三級科目-企業(yè)所得稅的設(shè)置是對的吧
2022-10-20 01:48:31
鄒老師:回復(fù)古風(fēng)之悅你好,只需要設(shè)置二級明細(xì),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-10-20 02:10:52
古風(fēng)之悅:回復(fù)鄒老師 老師,我之前的設(shè)置的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是不是要把二級明細(xì)調(diào)整成你教我的那樣
2022-10-20 02:38:02
鄒老師:回復(fù)古風(fēng)之悅你好,是的,需要改成應(yīng)交企業(yè)所得稅二級明細(xì)才是的
2022-10-20 03:07:18
古風(fēng)之悅:回復(fù)鄒老師 老師,應(yīng)交的個人所得稅科目設(shè)置是不是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
2022-10-20 03:20:13
鄒老師:回復(fù)古風(fēng)之悅你好,是的,是這樣設(shè)置明細(xì)科目
2022-10-20 03:35:36
王雁鳴老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 純情的花卷 發(fā)表的提問:
企業(yè)繳納所得稅。為什么會計(jì)分錄寫應(yīng)交稅費(fèi),而不寫所得稅費(fèi)用
同學(xué)你好,因?yàn)橛?jì)提時,借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。所以繳納時,就寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
11樓
2022-10-20 02:23:30
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 飛翔~jhm 發(fā)表的提問:
老師好!我是小企業(yè)會計(jì)制度,手工帳。四月份做所得稅匯算應(yīng)該補(bǔ)交稅 會計(jì)分錄是:借:利潤分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅。交納時分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。這個正確嗎?那么,我四月的利潤表怎么反應(yīng)出交的這筆錢?
你好,同學(xué)。 處理沒問題的,你這是之前年度的所得稅,本期利潤表不反應(yīng)
12樓
2022-10-20 03:14:58
全部回復(fù)
飛翔~jhm:回復(fù)陳詩晗老師 老師好,那這個要調(diào)整累計(jì)的?
2022-10-20 03:30:04
陳詩晗老師:回復(fù)飛翔~jhm什么意思,你是之前的稅現(xiàn)在調(diào)整。不反應(yīng)在本期利潤表的
2022-10-20 03:57:10
飛翔~jhm:回復(fù)陳詩晗老師 我是小企業(yè)會計(jì)制度,不能追溯調(diào)整,這筆稅是2019年所得稅匯算在2020年4月做的,分錄是四月做的,怎么做利潤表?
2022-10-20 04:18:21
陳詩晗老師:回復(fù)飛翔~jhm利潤表你不管這就是了,這個只影響資產(chǎn)負(fù)債表,不影響你利潤表 你是什么意思,不追溯,那你就直接確認(rèn)為4月的所得稅, 你就不用未分配利潤了, 直接用當(dāng)期所得稅費(fèi)用科目 就是了的
2022-10-20 04:46:39
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ 夏末 發(fā)表的提問:
2021企業(yè)所得稅匯算清繳的會計(jì)分錄怎么處理,2020年年底,計(jì)提了企業(yè)所得稅1萬,借:所得稅費(fèi)用 1萬 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅1萬 5月份企業(yè)所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅2783.51元,請問會計(jì)分錄怎么處理?
你好紅,沖多計(jì)提的,借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配就可以。
13樓
2022-10-20 04:15:45
全部回復(fù)
夏末:回復(fù)郭老師 這個利潤分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來過渡?
2022-10-20 04:27:43
郭老師:回復(fù)夏末你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的嗎
2022-10-20 04:41:41
夏末:回復(fù)郭老師 什么意思?????
2022-10-20 05:08:27
夏末:回復(fù)郭老師 是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
2022-10-20 05:29:45
郭老師:回復(fù)夏末借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。
2022-10-20 05:56:05
玲老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 神奇小飛俠 發(fā)表的提問:
交企業(yè)所得稅的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)中的企業(yè)所得稅嘛
您好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款!如果您的問題已解決請點(diǎn)五星好評!謝謝!
14樓
2022-10-20 05:11:15
全部回復(fù)
神奇小飛俠:回復(fù)玲老師 老師什么時候交印花稅呢 企業(yè)所得稅稅率多少呀
2022-10-20 05:35:22
玲老師:回復(fù)神奇小飛俠您好 印花稅是行為稅 發(fā)生就要交 可以報(bào)稅期一起申報(bào)。企業(yè)所得稅基本稅率是25% 高薪企業(yè)15% 如果您的問題已解決請點(diǎn)五星好評!謝謝!
2022-10-20 06:03:51
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 李同學(xué) 發(fā)表的提問:
應(yīng)交企業(yè)所得稅會計(jì)分錄是什么
企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)繳的所得稅 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅 月末或季末企業(yè)按規(guī)定預(yù)繳本月(或本季)應(yīng)納所得稅稅額時,作如下會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 月末,企業(yè)應(yīng)將“所得稅”科目借方余額作為費(fèi)用轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,作如下會計(jì)分錄: 借:本年利潤 貸:所得稅
15樓
2022-10-20 06:33:54
全部回復(fù)

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