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發(fā)票失控進項稅額轉出會計分錄
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.19w
引用 @ 晴天娃娃 發(fā)表的提問:
失控發(fā)票,如何做進項稅額轉出的會計分錄
你好!借原材料 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
1樓
2022-10-18 09:12:18
全部回復
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 婷婷 發(fā)表的提問:
失控發(fā)票,進項稅額轉出的會計分錄如何做?
借:管理費/原材料 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2樓
2022-10-18 10:20:28
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.19w
引用 @ 晴天娃娃 發(fā)表的提問:
失控發(fā)票必須要進項稅額轉出該如何做會計分錄
你好!借原材料等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
3樓
2022-10-18 11:33:48
全部回復
晴天娃娃:回復宋生老師 為什么還要借原材料,之前有做了會計分錄,現(xiàn)在被稅局查出必須要轉出,購進的材料又不退貨
2022-10-18 11:48:13
宋生老師:回復晴天娃娃你好!是的,進項轉出,相當于增加了原材料的價格
2022-10-18 12:15:07
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ G. Y  發(fā)表的提問:
失控發(fā)票,做做進項稅額轉出,轉出的進項稅額怎么做分錄,
你好, 借記 原材料/營業(yè)外支出 貸記 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
4樓
2022-10-18 12:41:40
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G. Y :回復老江老師 原材料和營業(yè)外支出的區(qū)別是什么呢?
2022-10-18 13:04:57
老江老師:回復G. Y 如果稅務說這張票有問題,那就轉到營業(yè)外支出 如果只是進項轉出,那就要轉到相對應的科目,如原材料等
2022-10-18 13:16:07
G. Y :回復老江老師 這張票有問題,繳納轉出的增值稅時怎么做分錄?
2022-10-18 13:41:20
老江老師:回復G. Y 借記 原材料/營業(yè)外支出 貸記 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸 應交稅費-未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2022-10-18 13:51:22
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 逝水無痕 發(fā)表的提問:
老師請教下:失控發(fā)票進項稅額轉出會計分錄怎么做?謝謝了!
借 XX成本費用 貸應交稅費應繳增值稅進項轉出
5樓
2022-10-18 13:53:06
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逝水無痕:回復李老師 老師,失控發(fā)票進項轉出還可以入成本費用嗎?
2022-10-18 14:20:39
李老師:回復逝水無痕你這個是假票???
2022-10-18 14:40:15
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 炙熱的鈴鐺 發(fā)表的提問:
材料進項發(fā)票失控,稅務要求做進項轉出,如何寫會計分錄
你好,你們結轉成本在什么時間的
6樓
2022-10-18 15:08:55
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 可愛的小蘑菇 發(fā)表的提問:
已認證的發(fā)票,發(fā)票失控,進項稅額轉出分錄
您好 請問您認證時候分錄怎么寫的
7樓
2022-10-18 16:29:14
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.19w
引用 @ 四毛呀 發(fā)表的提問:
進項稅額轉出怎么做分錄啊 是失控發(fā)票
您好!借庫存商品等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
8樓
2022-10-18 17:35:16
全部回復
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問:
以前年度已抵扣發(fā)票失控現(xiàn)要做進項稅額轉出,會計分錄怎么做?
借:以前年度損益調整貸:應交稅費
9樓
2022-10-18 19:00:50
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.45w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問:
失控進項發(fā)票稅額轉出的會計分錄怎么做?我們已經補交了這部分稅款
借:應交稅金-進項稅額????????貸:應交稅金-進項稅額轉出??結轉時? ?借:應交稅金-進項稅額轉出?????貸:應交稅金-未交增值稅
10樓
2022-10-18 20:28:36
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 淡淡的蘿莉 發(fā)表的提問:
去年的發(fā)票失控,進項稅額轉出和成本轉出的分錄
你好 借 費用或者成本 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 你成本轉出是什么意思 沒有發(fā)票要轉出?
11樓
2022-10-18 21:45:00
全部回復
淡淡的蘿莉:回復meizi老師 就是這個發(fā)票失控了,去年的時候成本已經結轉了,然后稅務說不用結轉,讓我今年把那筆成本減掉
2022-10-18 22:20:00
meizi老師:回復淡淡的蘿莉你好 就是讓你匯算調減 到時你匯算調減
2022-10-18 22:35:26
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.19w
引用 @ ? ? ? 發(fā)表的提問:
跨年失控發(fā)票進項稅轉出,企業(yè)所得稅要調嗎?會計分錄?
你好!如果只是轉進項稅,一般只需要補增值稅就可以了。
12樓
2022-10-18 23:14:35
全部回復
? ? ?:回復宋生老師 稅務局要求調增企業(yè)所得稅,要調整張票的利潤5萬,調去年報表,賬又不調,我都亂了,說作為白條進貨。 分錄怎么處理才好,進項又是今年轉出。
2022-10-18 23:34:53
宋生老師:回復? ? ?你好!如果要調所得稅的話是應該這樣 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-10-18 23:54:29
? ? ?:回復宋生老師 這樣的話借:利潤分配-未分配利潤這個減少了應該調減企業(yè)所得稅嗎?哪稅才7千,要調5萬,這感覺說不過去呢?
2022-10-19 00:08:50
宋生老師:回復? ? ?你好!上面調了所得稅了。 你說什么要調5萬,稅是根據(jù)調增的金額乘以稅率來的
2022-10-19 00:33:34
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.19w
引用 @ 四毛呀 發(fā)表的提問:
票失控的進項稅額轉出怎么分錄
你好!借原材料 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 然后借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 然后繳納 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款。
13樓
2022-10-19 00:20:08
全部回復
四毛呀:回復宋生老師 因為已經結轉了成本
2022-10-19 00:37:57
宋生老師:回復四毛呀您好!這個不涉及成本啊。
2022-10-19 00:59:03
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 永不逝去的微笑 發(fā)表的提問:
認證多年后失控的發(fā)票進項稅額轉出分錄
 進項稅額轉出的會計分錄: 借:應交稅金-進項稅額 貸:應交稅金-進項稅額轉出 結轉時 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-未交增值稅   《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,當納稅人購進的貨物或接受的應稅勞務不是用于增值稅應稅項目,而是用于非應稅項目、免稅項目或用于集體福利,個人消費等情況時,其支付的進項稅就不能從銷項稅額中抵扣。實際工作中,經常存在納稅人當期購進的貨物或應稅勞務事先并未確定將用于生產或非生產經營,但其進項稅稅額已在當期銷項稅額中進行了抵扣,當已抵扣進項稅稅額的購進貨物或應稅勞務改變用途,用于非應稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費等,購進貨物發(fā)生非正常損失,在產品和產成品發(fā)生非正常損失時,應將購進貨物或應稅勞務的進項稅稅額從當期發(fā)生的進項稅稅額中扣除,在會計處理中記入"進項稅額轉出"。   所謂增值稅進項稅額轉出是將那些按稅法規(guī)定不能抵扣,但購進時已作抵扣的進項稅額如數(shù)轉出,在數(shù)額上是一進一出,進出相等。而視同銷售是指企業(yè)對某項業(yè)務未做銷售處理,但按稅法規(guī)定應視同銷售交納相關稅費,需計算交納增值稅銷項稅額。二者的區(qū)別主要在于:進項稅額轉出僅僅是將原計入進項稅額中不能抵扣的部分轉出去,不考慮購進貨物的增值情況;視同銷售銷項稅額是根據(jù)貨物增值后的價值計算的,其與該項貨物的進項稅額的差額,為應交增值稅。
14樓
2022-10-19 01:48:26
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.19w
引用 @ adaxu 發(fā)表的提問:
貿易企業(yè)的進項發(fā)票失控,進項稅額轉出怎么做分錄,
您好!借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
15樓
2022-10-19 02:47:40
全部回復
回復adaxu交了滯納金和稅款怎么做分錄
2022-10-19 03:04:39

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