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小規(guī)模進口繳納增值稅會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 薄荷 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人進口貨物繳納的增值稅和關稅應該怎么做會計分錄?
你好 借;庫存商品 貸;銀行存款等科目
1樓
2022-10-17 15:37:04
全部回復
薄荷:回復鄒老師 那一般納稅人呢
2022-10-17 15:51:52
鄒老師:回復薄荷你好 借;庫存商品(不含增值稅價款+關稅) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2022-10-17 16:17:37
薄荷:回復鄒老師 那我銷售貨物結轉(zhuǎn)成本的時候,價格是只有商品的成本還是加上這些稅款?如果不加的話,這部分成本是當期直接結轉(zhuǎn)嗎
2022-10-17 16:47:17
薄荷:回復鄒老師 可以分別說一下小規(guī)模和一般納稅人嗎
2022-10-17 16:58:28
鄒老師:回復薄荷你好 如果是小規(guī)模納稅人,結轉(zhuǎn)成本金額就是購進的所有價款 如果是一般納稅人,結轉(zhuǎn)成本金額就是 不含增值稅價款+關稅
2022-10-17 17:21:24
薄荷:回復鄒老師 都是統(tǒng)一在銷售的時候結轉(zhuǎn)嗎?將關稅價分攤到成本里是嗎
2022-10-17 17:43:29
鄒老師:回復薄荷你好,是的,在銷售的時候結轉(zhuǎn)到成本,關稅是計入貨物成本
2022-10-17 18:02:23
薄荷:回復鄒老師 也就是說關稅價也計入主營業(yè)務成本對吧
2022-10-17 18:30:59
鄒老師:回復薄荷你好,銷售了最終是結轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務成本的
2022-10-17 18:51:05
薄荷:回復鄒老師 老師您好,我還想在問一下,如果在銷售貨物的時候又發(fā)生了運費,也是影響計入主營業(yè)務成本里的吧?會計分錄應該怎么做呢
2022-10-17 19:20:07
鄒老師:回復薄荷你好,如果在銷售貨物的時候又發(fā)生了運費,運費計入銷售費用核算 借;銷售費用 貸;銀行存款等科目
2022-10-17 19:34:04
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 云卷云舒 發(fā)表的提問:
小規(guī)模的進口關稅增值稅會計分錄。
你好,小規(guī)模的進口關稅增值稅計入進口貨物成本 借;原材料或者庫存商品,貸;銀行存款等科目
2樓
2022-10-17 16:34:37
全部回復
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 1428847081 發(fā)表的提問:
小規(guī)模繳納增值稅會計分錄咋做
借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
3樓
2022-10-17 17:47:32
全部回復
1428847081:回復辜老師 老師,那代開發(fā)票,繳納增值稅,也是這樣嗎
2022-10-17 18:31:26
辜老師:回復1428847081是的額,也是這樣的
2022-10-17 18:47:14
1428847081:回復辜老師 老師,小規(guī)模納稅人代開專票,會計分錄 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后繳納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(已交增值稅) 貸:銀行存款 這樣做對嗎
2022-10-17 18:59:06
辜老師:回復1428847081繳納增值稅是,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-10-17 19:13:12
1428847081:回復辜老師 可是代開的專票,在開的時候已經(jīng)繳納了增值稅,為啥要放在未交增值稅里面去?
2022-10-17 19:29:24
辜老師:回復1428847081未交增值稅反映的是他實際的增值稅
2022-10-17 19:47:15
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Jane kong 發(fā)表的提問:
繳納進口增值稅會計分錄
借;應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
4樓
2022-10-17 18:51:19
全部回復
文文老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 一路上有你 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人,繳納上月增值稅的會計分錄
借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
5樓
2022-10-17 20:18:58
全部回復
一路上有你:回復文文老師 科目余額表上余額在貸方負數(shù)
2022-10-17 20:44:32
文文老師:回復一路上有你是不是沒有計提增值稅。貸方負數(shù)表示多繳增值稅或沒有計提增值稅
2022-10-17 21:13:28
一路上有你:回復文文老師 上月就是沒有計提,這個月再補一張計提的憑證行不行,計提的話會計分錄怎么寫
2022-10-17 21:29:29
文文老師:回復一路上有你補計提分錄 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
2022-10-17 21:44:45
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 女少年 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人繳納增值稅和附稅的會計分錄
您好 借:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-城建稅 借:應交稅費-教育費附加 借:應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款
6樓
2022-10-17 21:33:49
全部回復
美橙老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.52w
引用 @ 香蕉樹葉 發(fā)表的提問:
我公司是小規(guī)模納稅人,進口一批貨物,老板只給了進口增值稅和進口關稅的發(fā)票,會計分錄怎么寫呢
借:庫存商品、原材料等(進價%2B關稅%2B保險費%2B運輸費%2B其他費用) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等 進口貨物所發(fā)生的費用和關稅等計入進口貨物的成本,增值稅作為進項稅額抵扣。
7樓
2022-10-17 22:25:28
全部回復
美橙老師:回復香蕉樹葉不好意思,小規(guī)模納稅人分錄是 借:庫存商品、原材料等(進價%2B關稅%2B保險費%2B運輸費%2B其他費用) 貸:應付賬款等
2022-10-17 22:49:04
香蕉樹葉:回復美橙老師 那我的進口增值稅也是進入庫存商品嗎
2022-10-17 23:13:47
香蕉樹葉:回復美橙老師 進口增值稅發(fā)票上的金額就是貨物的進價嗎?
2022-10-17 23:31:49
美橙老師:回復香蕉樹葉是的,進口增值稅計入庫存商品成本。
2022-10-17 23:59:10
香蕉樹葉:回復美橙老師 我的理解就是小規(guī)模納稅人進口增值稅及關稅都要進入庫存商品,一般納稅人關稅進庫存商品,進口增值稅單獨計算
2022-10-18 00:25:45
美橙老師:回復香蕉樹葉是的,一般納稅人可以抵扣的,需要單獨確認進項稅額。小規(guī)模不能抵扣,價格合計入成本。
2022-10-18 00:47:53
香蕉樹葉:回復美橙老師 好的,謝謝老師
2022-10-18 01:01:26
美橙老師:回復香蕉樹葉不客氣,滿意請給個五星好評,祝你生活愉快!
2022-10-18 01:15:52
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 匪我存思° 發(fā)表的提問:
小規(guī)模代開發(fā)票繳納增值稅的會計分錄
借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,這個繳納的時候做借應交稅費應交增值稅貸銀行
8樓
2022-10-17 23:49:55
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ yenanshan 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人進口環(huán)節(jié)繳納進口增值稅,稅率是3%嗎?
你好,通常是17%的
9樓
2022-10-18 00:50:47
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小樓 發(fā)表的提問:
繳納海關進口增值稅會計分錄?
你好 借;庫存商品等科目,應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款等科目
10樓
2022-10-18 02:17:53
全部回復
金子老師
職稱:中級會計師,注冊稅務師
4.99
解題: 0.46w
引用 @ 芳芳 發(fā)表的提問:
小規(guī)模繳納增值和附加稅會計分錄怎么寫?
您好學員,小規(guī)模納稅人,不能用銷項減去進項的方式計算繳納稅金。在計算稅金時,用銷售收入乘以核定的稅率來計算應交增值稅。 1、銷售實現(xiàn)收入時計提增值稅: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 2、計提附加稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城建稅 應交稅費——教育費附加 應交稅費——地方教育費附加 3、交納時: 借: 應交稅費——應交增值稅 應交稅費——應交城建稅 應交稅費——教育費附加 應交稅費——地方教育費附加 貸:銀行存款
11樓
2022-10-18 03:23:20
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 天天 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人繳納增值稅做會計分錄時需要計提嗎
你好,你做銷售收入的時候,就借應收賬款 貸應交稅費 貸主營業(yè)務收入 這樣做出來的
12樓
2022-10-18 04:16:31
全部回復
天天:回復徐阿富老師 那支付的時候需不需要計提
2022-10-18 04:36:51
徐阿富老師:回復天天你好,繳納時借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款,這樣就好
2022-10-18 04:50:46
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 醇咖啡 發(fā)表的提問:
請問小規(guī)模納稅人確認收入的完整會計分錄?及繳納增值稅的會計分錄
你好 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅 借;應交稅費—應交增值稅 , 貸;銀行存款
13樓
2022-10-18 05:10:45
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師,您好!請問小規(guī)模納稅人 1.確認收入的完整會計分錄? 2.繳納增值稅的會計分錄? 3.增值稅附加稅的會計分錄?及附加稅繳納的會計分錄?
1借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
14樓
2022-10-18 06:02:57
全部回復
郭老師:回復第二,繳納的增值稅,借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
2022-10-18 06:15:21
郭老師:回復第三,借稅金及附加貸應交稅費附加稅,這個是計提的分錄 繳納,借應交稅費貸銀行存款。
2022-10-18 06:27:27
彩:回復郭老師 附加稅減半征收的呢
2022-10-18 06:55:05
郭老師:回復你好,交多少計提多少就可以的。
2022-10-18 07:23:59
彩:回復郭老師 為什么增值稅從頭到尾都沒有涉及到損益科目呢?那我交的增值稅款項,要怎么在利潤表中體現(xiàn)呢?
2022-10-18 07:48:21
郭老師:回復應交稅費這個科目 不涉及到利潤
2022-10-18 08:07:10
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 現(xiàn)代的月光 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人 繳納增值稅會計分錄怎么做?增值稅需要計提嗎,如果需要怎么做分錄?
發(fā)生 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 繳納 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款 不需要計提的
15樓
2022-10-18 07:31:43
全部回復

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