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小微企業(yè)所得稅減免稅會計分錄
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陳老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.12w
引用 @ lala 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)減免所得稅如何做會計分錄
同學,你好,看下我們學堂整理的這個資料 https://www.acc5.com/news-shuiwu/detail_105976.html
1樓
2022-11-21 13:45:11
全部回復
李愛文老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 秀七 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)減免所得稅會計分錄怎么做
借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2樓
2022-11-21 14:57:27
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 高大的帽子 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)所得稅減免怎樣做會計分錄
按你們實際交做賬就可以,減免不做賬
3樓
2022-11-21 16:09:52
全部回復
文文老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.86w
引用 @ sincere 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)企業(yè)所得稅減免,減免部分的會計分錄應該怎樣做賬
沖減計提的所得稅: 借:所得稅費用(紅字) 借:應交稅費-企業(yè)所得稅
4樓
2022-11-21 17:31:03
全部回復
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 陰天的向日葵 發(fā)表的提問:
企業(yè)所得稅中小微企業(yè)的所得稅稅收減免額怎么做分錄?計入哪個會計分錄?
按照減免后的所得稅計提 如果你之前全額計提的 按照實際繳納和計提的差額沖減所得稅費用
5樓
2022-11-21 18:53:35
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陰天的向日葵:回復軼塵老師 負數(shù)沖減嗎?但增值稅和附加稅的稅收減免多計提的不是計入營業(yè)外收入嗎?為什么企業(yè)所得稅的減免是直接沖減所得稅費用?
2022-11-21 19:24:05
軼塵老師:回復陰天的向日葵因為企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益之后計提的 和經(jīng)營無關 不能計入營業(yè)外收入
2022-11-21 19:53:59
陰天的向日葵:回復軼塵老師 營業(yè)外收入不是也是和經(jīng)營無關的收入嗎?
2022-11-21 20:08:27
軼塵老師:回復陰天的向日葵所得稅是稅后利潤計提的 所以不能計入損益類科目
2022-11-21 20:31:12
李愛文老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ ZZJ 發(fā)表的提問:
小型微利企業(yè)減免所得稅的會計分錄怎么做
借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
6樓
2022-11-21 20:20:50
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 哇哩 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)減免所得稅費用會計分錄怎么做的?
你好 交多少計提多少,多計提的金額紅字沖紅計提分錄就好
7樓
2022-11-21 21:41:42
全部回復
哇哩:回復徐阿富老師 填報利潤表上的所得稅費用,我只填減免后的吧
2022-11-21 22:09:58
徐阿富老師:回復哇哩你好,填利潤表上的利潤,不是填免稅的。減免部分會自動算出來的
2022-11-21 22:39:44
哇哩:回復徐阿富老師 不是都自己填的么,還是,先填報財表,然后填報企業(yè)所得稅,填了人數(shù),資產(chǎn),然后點數(shù)據(jù)出來的
2022-11-21 22:56:54
徐阿富老師:回復哇哩你好,是的呢,報表填好,人數(shù),資產(chǎn),會出來小微企業(yè)優(yōu)惠額的
2022-11-21 23:08:55
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 四毛呀 發(fā)表的提問:
小型微利企業(yè)所得稅減免怎樣做會計分錄啊
按減免之后實際需要交納的企業(yè)所得稅做計提分錄就是了 不需要針對減免所得稅做分錄
8樓
2022-11-21 22:54:05
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四毛呀:回復鄒老師 是征收前減免的
2022-11-21 23:07:49
四毛呀:回復鄒老師 但是我計提是在上個月就計提了,計提的金額是包括減免的金額的,這個月繳稅扣款的時候就有減免做的稅,那我怎么針對減免的這部分所得稅做分錄啊 我上個月的賬都做了
2022-11-21 23:19:40
鄒老師:回復四毛呀你好,借;應交稅費——企業(yè)所得稅 貸;所得稅費用 做這個調(diào)整分錄
2022-11-21 23:38:31
四毛呀:回復鄒老師 那我的說的稅費用不就成負的嗎?這樣沒有問題嗎
2022-11-22 00:04:35
鄒老師:回復四毛呀你好,沖銷上個月的,如果你這個月沒有計提,就會導致這個月是負數(shù)的
2022-11-22 00:20:26
四毛呀:回復鄒老師 在上一期的時候我的所得稅費用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
2022-11-22 00:32:57
鄒老師:回復四毛呀你好,你這期也結(jié)轉(zhuǎn)就是了 借;應交稅費——企業(yè)所得稅 貸;所得稅費用 借;所得稅費用 貸;本年利潤
2022-11-22 00:56:33
四毛呀:回復鄒老師 我一般都是在季度末的時候計提的
2022-11-22 01:16:43
鄒老師:回復四毛呀你好,之前多計提了,那之后月份把多計提的沖銷就是了
2022-11-22 01:44:05
四毛呀:回復鄒老師 可以這樣是吧? 我一般都是季度末的時候結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-11-22 02:07:08
四毛呀:回復鄒老師 可以這期不結(jié)轉(zhuǎn),季度末的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-11-22 02:31:36
鄒老師:回復四毛呀你好,你之前季度計提多了,發(fā)現(xiàn)就可以在當月沖銷的 正常是季度末月根據(jù)實際應納稅額計提
2022-11-22 02:43:19
四毛呀:回復鄒老師 我已經(jīng)按照你說的方法在十月的賬里面調(diào)整了 借;應交稅費——企業(yè)所得稅 貸;所得稅費用 借;所得稅費用 貸;本年利潤
2022-11-22 03:00:52
鄒老師:回復四毛呀你好,還有什么疑問嗎
2022-11-22 03:19:48
四毛呀:回復鄒老師 就是這樣的,金額就是減免的金額是吧
2022-11-22 03:37:47
鄒老師:回復四毛呀你好,是的,是這樣的
2022-11-22 03:49:29
四毛呀:回復鄒老師 隔月調(diào)整應該沒事吧
2022-11-22 04:00:46
鄒老師:回復四毛呀你好,沒有問題,發(fā)現(xiàn)的時候做相應調(diào)整就是了
2022-11-22 04:17:09
四毛呀:回復鄒老師 這個退款怎么做之前沒有掛賬
2022-11-22 04:40:19
鄒老師:回復四毛呀你好,先把之前付款分錄補上 借;應付賬款 貸銀行存款 退款 借;銀行存款 貸;應付賬款
2022-11-22 04:53:16
四毛呀:回復鄒老師 我公司直接將研發(fā)費用做到管理費用(管理費用-研究費用),就沒有后面研發(fā)費用轉(zhuǎn)到管理費用這個環(huán)節(jié)。這樣的做法可行嗎
2022-11-22 05:07:10
鄒老師:回復四毛呀你好,不可以的,應當先通過研發(fā)費用核算,不符合資本化月底轉(zhuǎn)到管理費用才是的
2022-11-22 05:36:08
四毛呀:回復鄒老師 有專門的二級科目,這樣會影響扣除嗎
2022-11-22 05:52:43
鄒老師:回復四毛呀你好,如果是研發(fā)的支出,應當通過研發(fā)費用核算,然后轉(zhuǎn)入管理費用或無形資產(chǎn)才是的 計入科目錯誤需要做調(diào)整,不影響企業(yè)所得稅稅前扣除
2022-11-22 06:20:58
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問:
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的應該怎么做會計分錄
借:所得稅費 ??貸:應交稅費——所得稅
9樓
2022-11-22 00:18:29
全部回復
彩麗老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 助教 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)減免的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做會計分錄呢
你好,減免增值稅 借:應交稅費-增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅 不交企業(yè)所得稅不做會計分錄
10樓
2022-11-22 01:47:02
全部回復
助教:回復彩麗老師 我們開發(fā)票了,不用交企業(yè)所得稅? 有收入啊
2022-11-22 02:04:18
彩麗老師:回復助教有盈利是需要交納所得稅的,借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
2022-11-22 02:33:09
東老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 學員 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)享受的所得稅減免,做會計分錄用體現(xiàn)嗎?會計分錄如何做?
你好,小微企業(yè)所得稅直接按照減免以后的計提就可以。
11樓
2022-11-22 02:42:44
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 孫濤 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)享受所得稅減免的會計分錄教我一下好嗎
你好,按減免之后實際需要繳納的企業(yè)所得稅金額做計提 不需要針對減免的金額做分錄的
12樓
2022-11-22 03:51:52
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 朝陽 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)所得稅減免稅款必須單獨反應嗎?計提時減免部分的會計分錄怎樣做?
你好,所得稅按照實際應繳納的計提,所以減免部分不用另外反映,如果有多計提的,紅字沖回即可
13樓
2022-11-22 05:03:03
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 妹喊 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)減免的企業(yè)所得稅計入哪個科目,還有企業(yè)所得稅的會計分錄怎么寫
你好,減免的所得稅不用做憑證。計提的分錄:借所得稅費用 貸;應交稅費-應交所得稅
14樓
2022-11-22 05:55:19
全部回復
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 感謝經(jīng)歷 發(fā)表的提問:
老師:達到小微企業(yè)條件,所得稅減免20%,會計分錄怎么做?
你好! 按減免后金額計提所得稅就可以了
15樓
2022-11-22 06:52:20
全部回復
蔣飛老師:回復感謝經(jīng)歷如果全額計提了,需要做沖減分錄 借:應交稅費-應交所得稅 貸:所得稅費用
2022-11-22 07:19:47
感謝經(jīng)歷:回復蔣飛老師 已經(jīng)減免的不管了。按照減免后金額計提所得稅費用是吧?季度末月份結(jié)賬時計提所得稅費用是吧?
2022-11-22 07:39:50
蔣飛老師:回復感謝經(jīng)歷你好! 對的,你的理解很對
2022-11-22 07:53:43
感謝經(jīng)歷:回復蔣飛老師 老師:小規(guī)模納稅人減免的增值稅怎么做分錄?
2022-11-22 08:08:18
蔣飛老師:回復感謝經(jīng)歷你好! 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2022-11-22 08:24:25
感謝經(jīng)歷:回復蔣飛老師 老師:我不太理解:減免的增值稅要計營業(yè)外收入?
2022-11-22 08:44:09
蔣飛老師:回復感謝經(jīng)歷減免增值稅,相當于政府給的補助,不是正常經(jīng)營所得收入,所以記入“營業(yè)”外收入
2022-11-22 09:01:16

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