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會計分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 憶簾幽夢 發(fā)表的提問:
您好老師,我問下月初主營業(yè)務(wù)收入收入,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,我看以前會計做的賬沒有進貨單發(fā)票,是暫估庫存商品入賬的?,F(xiàn)在有采購發(fā)貨,有主營業(yè)務(wù)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,不用在暫估入賬吧?
您好 請問商品有庫存嗎
46樓
2022-11-27 09:48:34
全部回復(fù)
小黎老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 雙木5206 發(fā)表的提問:
月末收入結(jié)轉(zhuǎn)時,包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入包括嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)收入時結(jié)轉(zhuǎn)所有的損益類科目
47樓
2022-11-27 10:05:00
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.67w
引用 @ 無限的橘子 發(fā)表的提問:
公司開了個維修費,會計分錄為借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù),應(yīng)交稅費,結(jié)轉(zhuǎn)成本為借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,那還需要主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
需要的,主營業(yè)務(wù)成本也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,月末最后一塊做就可以
48樓
2022-11-28 07:46:06
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 越努力越幸福 發(fā)表的提問:
月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入附什么原始憑證?
你好,你是指主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
49樓
2022-11-28 08:07:24
全部回復(fù)
越努力越幸福:回復(fù)鄒老師 是的 老師
2022-11-28 08:27:54
鄒老師:回復(fù)越努力越幸福你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益這個是沒有附件的
2022-11-28 08:48:39
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 快樂天使 發(fā)表的提問:
主營業(yè)務(wù)收入是負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄是這樣做嗎?借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:本年利潤(紅字)
您好!是的。
50樓
2022-11-28 08:33:09
全部回復(fù)
田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 愛家床品 發(fā)表的提問:
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,業(yè)務(wù)發(fā)生時我是這樣記得,借現(xiàn)金300,貸預(yù)收賬款300.欠款借應(yīng)收賬款700,主營業(yè)務(wù)收入700,這樣做對嗎,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),
不知你是什么業(yè)務(wù),不能說你做的對不對
51樓
2022-11-28 08:49:59
全部回復(fù)
愛家床品:回復(fù)田老師 我這是物流公司,主要收入是運費,就是我們給別人拉貨,對方付運費,但是支付一部分,300元,余下700元欠我們公司@田老師:
2022-11-28 09:17:21
田老師:回復(fù)愛家床品借:現(xiàn)金 300借:應(yīng)收賬款700貸:銷售收入1000 借:銷售收入1000 貸:本年利潤
2022-11-28 09:31:51
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 聊了不知 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄借:主營業(yè)務(wù)收入貸:主營業(yè)務(wù)成本對嗎?
你好,不是這樣的,借本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本
52樓
2022-11-29 08:17:01
全部回復(fù)
桂龍老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.84w
引用 @ 吳曉慧 發(fā)表的提問:
月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益是收入包括:主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入嗎?
同學(xué),你好,你的理解是正確的。
53樓
2022-11-29 08:28:30
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問:
月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)收入,包括哪些科目,我有收到欠條,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再收到錢,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,還有直接收到錢的,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣的月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)收入,怎么算,主營業(yè)務(wù)收入包括哪些
你好,就是你計入貸方主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)生金額
54樓
2022-11-29 08:36:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 妮妮 發(fā)表的提問:
老師,企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入是租金收入,請問老師計提結(jié)轉(zhuǎn)成本會計分錄怎么做?
你好,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;累計折舊
55樓
2022-11-29 08:43:41
全部回復(fù)
妮妮:回復(fù)鄒老師 每個月都會做一筆計提固定資產(chǎn)累計折舊的,是借:管理費用,貸:累計折舊,那么計提成本的時候還需要再次做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:累計折舊嗎?
2022-11-29 08:54:43
鄒老師:回復(fù)妮妮你好,具體是什么租金收入?不是固定資產(chǎn)的租金收入嗎?
2022-11-29 09:22:31
妮妮:回復(fù)鄒老師 是的
2022-11-29 09:39:02
妮妮:回復(fù)鄒老師 還想請問老師,當月收到其他企業(yè)開具給我企業(yè)的勞務(wù)費普票,留到下個月做可以嗎?
2022-11-29 10:06:18
鄒老師:回復(fù)妮妮你好,既然是固定資產(chǎn)的租金收入,那固定資產(chǎn)的折舊就應(yīng)當計入主營業(yè)務(wù)成本,而不是管理費用的
2022-11-29 10:21:19
妮妮:回復(fù)鄒老師 感謝
2022-11-29 10:36:08
鄒老師:回復(fù)妮妮不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-29 10:48:45
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 顏菽 發(fā)表的提問:
月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)收入,包括哪些科目,我有收到欠條,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再收到錢,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,還有直接收到錢的,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣的月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)收入,怎么算,主營業(yè)務(wù)收入包括哪些
這個是收錢的方式,或者是欠款銷售,你只管結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入的本期貸方累計就可以了
56樓
2022-11-29 08:49:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 發(fā)表的提問:
建筑企業(yè)月末要把工程結(jié)算收入轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入嗎
你好??麻煩您參考以下內(nèi)容,謝謝。 工程施工會計分錄 工程施工過程所發(fā)生的直接成本費用通過“工程施工——合同成本”科目核算。該科目根據(jù)施工項目確定成本核算對象,進行輔助核算,按照成本項目進行明細核算。 一般以獨立的工程合同所確定的項目為成本核算對象;在同一施工現(xiàn)場、同一項目部管理、工程開、竣工時間相差不大的條件下,也可將兩個或多個工程項目合并確定為成本核算對象。成本項目主要包括:人工費、材料費、機械使用費、其他直接費、間接費用、分包工程費用。 工程施工過程中所發(fā)生的間接費用通過“施工間接費用”科目核算。如有多個項目,應(yīng)在項目間進行分配。 主要會計分錄: 1.向業(yè)主預(yù)收工程款 (1)收工程款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 (2)預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 2.購買材料及領(lǐng)用 (1)購買材料 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 (2)領(lǐng)用的自購材料,根據(jù)領(lǐng)料單或出庫單等單據(jù),計入合同成本中的材料費 借:工程施工—合同成本——材料費 貸:原材料 3.人工費 根據(jù)工資清單,所發(fā)生的工資和計提的福利費等費用計入合同成本中的人工費 借:工程施工—合同成本——人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4.分包工程費用 (1)預(yù)付工程款 根據(jù)合同協(xié)議約定支付的預(yù)付款應(yīng)計入“預(yù)付賬款——預(yù)付分包款”科目 借:預(yù)付賬款——預(yù)付分包款 貸:銀行存款 (2)工程款結(jié)算 根據(jù)與分包企業(yè)確認的結(jié)算通知單,確認應(yīng)付的工程款,收取發(fā)票,沖減預(yù)付賬款 借:工程施工——合同成本——分包工程費用 ????應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:預(yù)付賬款——預(yù)付分包款 (3)支付進度款: 支付已經(jīng)辦理結(jié)算的款項時,? 借:預(yù)付賬款——預(yù)付分包款 貸:銀行存款 5.機械作業(yè)和機械使用費 (1)使用自有施工機械和運輸設(shè)備為承包工程進行機械作業(yè)所發(fā)生的人工費、燃料及動力費、折舊及修理費、其他直接費、間接費用等各項費用,計入“機械作業(yè)—承包工程”明細科目。機械作業(yè)科目應(yīng)遵循“工程施工—合同成本”科目核算原則。 借:機械作業(yè)—承包工程 ????應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 累計折舊….. 月份終了,分配至工程施工科目 借:工程施工—合同成本—機械使用費 貸:機械作業(yè)—承包工程 (2)上述對本單位承包工程所發(fā)生的各項機械作業(yè)費用如果金額較小,也可以直接計入工程施工科目中的機械使用費科目。 借:工程施工—合同成本—機械使用費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 應(yīng)付職工薪酬 累計折舊…. (3)從外單位或本企業(yè)其他內(nèi)部獨立核算的機械站租入施工機械,支付或負擔的機械租賃費,直接記入“工程施工”科目。 借:工程施工—合同成本—機械使用費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款?(與外部單位往來用) 其他應(yīng)收款—公司內(nèi)部往來(業(yè)務(wù)結(jié)算)(與獨立核算單位業(yè)務(wù)用) 6.其他直接費 如設(shè)計和技術(shù)援助費用、施工現(xiàn)場材料的二次搬運費、生產(chǎn)工具和用具使用費、臨時設(shè)施攤銷、檢驗試驗費、工程定位復(fù)測費、工程點交費用、場地清理費用、水電費等,計入其他直接費科目。 借:工程施工—合同成本—其他直接費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款—應(yīng)付工程款、應(yīng)付購貨款等 臨時設(shè)施攤銷 7.施工間接費用 (1)項目部的管理人員工資、獎金、職工福利費、勞動保護費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、取暖費、辦公費、差旅費、財產(chǎn)保險費、工程保修費、排污費等費用,應(yīng)首先計入“施工間接費用”科目 借:施工間接費用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 累計折舊 應(yīng)付職工薪酬...... (2)月末,施工間接費用應(yīng)轉(zhuǎn)入施工成本中的間接費科目,如果是多個項目,應(yīng)按照一定比例進行分配。 借:工程施工—合同成本—施工間接費 貸:施工間接費用 8.經(jīng)營收入、成本和稅金 每月根據(jù)確認的產(chǎn)值確認收入,年底根據(jù)確認的數(shù)額確認年度收入,并對年度其他月份進行適當調(diào)整。產(chǎn)值確認后,確認合同毛利,記入“工程施工——合同毛利”科目,“主營業(yè)務(wù)收入”與?“工程施工——合同毛利”的差額計入主營業(yè)務(wù)成本科目。參照新的《施工企業(yè)核算辦法》 (1)每月根據(jù)確認的產(chǎn)值確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,開具發(fā)票。 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ????應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項。 (2)年末根據(jù)工程部核實的項目進行收入和成本的調(diào)整(調(diào)減用負數(shù)),開具發(fā)票。 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ????應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項。 (3)工程完工后,應(yīng)根據(jù)決算文件,扣除以前年度確認的收入和成本,來確認當期收入和成本,開具發(fā)票。 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ????應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項。 (4)計算各期應(yīng)交納的稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅、應(yīng)交教育費附加等 9.工程結(jié)算? 本科目核算施工企業(yè)根據(jù)工程施工合同的完工進度向業(yè)主開出工程價款結(jié)算單辦理結(jié)算的價款。 (1)向業(yè)主開出工程價款結(jié)算單辦理結(jié)算時,按結(jié)算單所列金額, 借:應(yīng)收賬款(扣除預(yù)收部分) 預(yù)收賬款 貸:工程結(jié)算 (2)向業(yè)主收回工程款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。 10.工程決算 工程完工決算后,應(yīng)將工程結(jié)算科目與工程施工科目沖抵,沖抵后,工程施工科目與工程結(jié)算科目余額均為零。 借:工程結(jié)算 貸:工程施工——合同成本 工程施工——合同毛利
57樓
2022-12-08 08:09:35
全部回復(fù)
羅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
月末 產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本辦不包括主營業(yè)務(wù)收入
不包括,產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本是轉(zhuǎn)入庫存商品;
58樓
2022-12-08 08:21:02
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 李慧玲 發(fā)表的提問:
老師你好!我有個分錄是這樣做的:借:現(xiàn)金1000貸:主營業(yè)務(wù)收入800 主營業(yè)務(wù)收入-折扣200(是紅字) 到月末損益結(jié)轉(zhuǎn)是貸方結(jié)轉(zhuǎn)800.借方結(jié)轉(zhuǎn)200。利潤表不對,是什么情況?
你好!你第一個分錄不對把。如果是你做的那個分錄的話,是不會平的啊。
59樓
2022-12-08 08:47:20
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.67w
引用 @ xijunkokhjhk 發(fā)表的提問:
老師,確認主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,為什么實際工作中要把結(jié)轉(zhuǎn)成本統(tǒng)一放在月末結(jié)轉(zhuǎn)???如果放在月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)為一筆分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,這個主營業(yè)務(wù)成本的總金額要找找之前的所有出庫單加總一下嗎
你好,對的是的,你也可以每個月每筆收入多了之后跟著成本,也可以在月末一次做。
60樓
2022-12-08 09:09:59
全部回復(fù)
郭老師:回復(fù)xijunkokhjhk因為加權(quán)平均罰你當月做了收入之后,你的成本出不來,所以只能月末來做。
2022-12-08 09:38:06
xijunkokhjhk:回復(fù)郭老師 怎么知道那個主營業(yè)務(wù)成本金額是多少???實際工作中需要人為計算還是財務(wù)軟件自動生成的主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)呢?
2022-12-08 10:06:14
郭老師:回復(fù)xijunkokhjhk你單位是商貿(mào)還是什么行業(yè)?
2022-12-08 10:24:26
xijunkokhjhk:回復(fù)郭老師 圖書批發(fā)零售,
2022-12-08 10:47:03
郭老師:回復(fù)xijunkokhjhk你好,你們單位是根據(jù)加權(quán)平均法的嗎
2022-12-08 11:10:30
郭老師:回復(fù)xijunkokhjhk還是根據(jù)先進先出。
2022-12-08 11:31:05
xijunkokhjhk:回復(fù)郭老師 如果是先進先出是不是在做賬確認收入的時候直接就確認成本了,而不是等到月末再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2022-12-08 11:42:54
郭老師:回復(fù)xijunkokhjhk是的,是這么做的,先買進來的那個價格單價乘以銷售數(shù)量。
2022-12-08 12:12:34

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