久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
調(diào)整以前年度利息損益會計分錄
分享
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 發(fā)表的提問:
以前年度損益調(diào)整怎么做會計分錄,調(diào)到未分配利潤?
你好,具體是什么事項需要通過以前年度損益調(diào)整來核算
61樓
2022-11-23 10:21:18
全部回復
我:回復鄒老師 以前少交了企業(yè)所得稅
2022-11-23 10:55:54
我:回復鄒老師 我要把以前年度損益調(diào)整到未分配利潤的話,不在繳納的那個月調(diào),在相隔好幾個月份之后調(diào)可以嗎?如果要在繳納的那個月調(diào)的話,要拆好幾個月的憑證
2022-11-23 11:13:35
鄒老師:回復借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 可以這樣處理
2022-11-23 11:30:48
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 板藍根好甜 發(fā)表的提問:
老師 你好 我想咨詢下 我們是建筑業(yè) 去年有一筆成本多入了 今年需要調(diào)減 補繳稅款 會計分錄可以直接 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整嗎?
您好 請問成本多入的時候分錄怎么寫的
62樓
2022-11-23 10:28:57
全部回復
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 青草 發(fā)表的提問:
在分錄借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整中,那個利潤分配是以前年度的利潤,還是當期的利潤?
您好,是以前年度的利潤。
63樓
2022-11-23 10:48:50
全部回復
青草:回復王雁鳴老師 那個以前年度的利潤,報表都出了,怎么調(diào)整?
2022-11-23 11:13:50
王雁鳴老師:回復青草您好,要調(diào)整上年的或者以前年度的利潤表和資產(chǎn)負債表的年初數(shù)據(jù)。
2022-11-23 11:43:42
青草:回復王雁鳴老師 學堂有類似課程嗎?謝謝!?。?/div>
2022-11-23 11:56:05
王雁鳴老師:回復青草您好,不好意思,暫時還沒有哦,不過您可以到本學堂首頁,求課程里去提出您的需求,謝謝。
2022-11-23 12:21:41
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 亦凡 發(fā)表的提問:
公司出現(xiàn)以前年度退貨退款業(yè)務,開了紅字發(fā)票,會計分錄怎么做?是走以前年度損益調(diào)整,還是直接走利潤分配-未分配利潤
你好! 走以前年度損益調(diào)整科目核算
64樓
2022-11-23 11:14:59
全部回復
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 小玉兒 發(fā)表的提問:
老師,我中途接賬,資產(chǎn)多一萬多,負責其他方面都核對了,我想通過以前年度損益調(diào)整在利潤里,分錄怎么做?
你好!內(nèi)帳嗎?直接計入未分配利潤科目不做憑證
65樓
2022-11-24 10:21:39
全部回復
小玉兒:回復QQ老師 就是內(nèi)賬,直接減少嗎?(未分配利潤是負數(shù))
2022-11-24 10:42:01
QQ老師:回復小玉兒你好!是的,這樣就平衡了
2022-11-24 10:59:44
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 太陽 發(fā)表的提問:
老師好請教一下,借:利潤分錄一未分錄利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。摘要怎么
摘要可以是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
66樓
2022-11-24 10:43:04
全部回復
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 周周要努力呀?? 發(fā)表的提問:
21年沖回20年計提的7萬元壞賬準備,會計分錄這樣寫對嗎? 借:壞賬準備 7 貸:以前年度損益調(diào)整 7 借:以前年度損益調(diào)整 7 貸:利潤分配(未分配利潤) 7
同學你好,是這樣寫的;
67樓
2022-11-24 11:06:59
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 莎莎吾見了 發(fā)表的提問:
老師,我公司在1月份收到社保局退回多扣的社保費退款。 那我的會計分錄時 借:銀行帳款 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 是這樣嗎?
你好 退回的是哪年的
68樓
2022-11-25 09:30:58
全部回復
莎莎吾見了:回復郭老師 老師是在2020年1月退回19年的(打電話去社保局資料也沒有正確答復只是說退回多收款)
2022-11-25 09:51:31
郭老師:回復莎莎吾見了分錄可以這么做的 需要匯算清繳調(diào)增
2022-11-25 10:15:27
莎莎吾見了:回復郭老師 老師,我匯算清繳時是需要把這筆錢在總利潤上加上, 那還需要在支付社保費用那欄里把這筆錢也減了嗎? 你我19年全年繳了10萬社保費。需要在這10萬里減了這2918.9嗎?
2022-11-25 10:38:22
郭老師:回復莎莎吾見了是的 對的 是的
2022-11-25 11:02:09
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 尊敬的草莓 發(fā)表的提問:
你好,商會性質(zhì) 以前年度多計提了折舊,會計分錄調(diào)整又沒有“以前年度損益調(diào)整”,計入哪個會計科目呢,是不是計入“非限定性凈資產(chǎn)”是歷年結(jié)余嗎?
您好,是的,是計入非限定性凈資產(chǎn)的
69樓
2022-11-25 09:44:42
全部回復
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 小小 發(fā)表的提問:
這里企業(yè)會計沒有計提推銷,稅法要求攤銷。補提攤銷會計分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 120 貸:無形資產(chǎn)累計攤銷120 是這樣做嗎?
你好! 對的。
70樓
2022-11-25 10:12:43
全部回復
小?。?/span>回復蔣飛老師 那對方給的答案是錯的嗎
2022-11-25 10:43:28
蔣飛老師:回復小小會計:由于使用壽命無法確定,不需要攤銷 稅務上,要求按10年攤銷
2022-11-25 11:01:45
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 簡陽 發(fā)表的提問:
調(diào)整以前年度損益,如何填寫分錄
同學你好 要減少管理費用嗎
71樓
2022-11-25 10:22:06
全部回復
簡陽:回復樸老師 增加管理費用同時增加收入
2022-11-25 10:58:33
樸老師:回復簡陽借以前年度損益調(diào)整 貸營業(yè)外收入 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2022-11-25 11:10:09
簡陽:回復樸老師 老師那遞延收益怎么寫???
2022-11-25 11:36:06
樸老師:回復簡陽這個就不用再寫了哦
2022-11-25 11:47:50
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 淺雨 發(fā)表的提問:
老師:補記以前年度的收入怎么處理。是否要調(diào)整以前年度損益?請給分錄。謝謝
你好 借;應收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅
72樓
2022-11-25 10:51:59
全部回復
淺雨:回復鄒老師 我們醫(yī)院是免增值稅的,
2022-11-25 11:09:55
淺雨:回復鄒老師 可以先借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入。再轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎?
2022-11-25 11:36:05
鄒老師:回復淺雨你好,那就這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入
2022-11-25 11:47:23
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 從容的外套 發(fā)表的提問:
你好,老師我想問一下我們這個月調(diào)整了一下以前年度損益之后,結(jié)賬結(jié)不過去是個什么情況,是我分錄做的不對嘛
你調(diào)整的分錄是怎么做的?
73樓
2022-11-27 08:27:11
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 1234567 發(fā)表的提問:
這張發(fā)票用以前年度損益調(diào)整會計分錄怎么寫
你好 說下具體業(yè)務是什么
74樓
2022-11-27 08:33:30
全部回復
1234567:回復meizi老師 廣告公司 廣告制作收入
2022-11-27 08:56:54
meizi老師:回復1234567是你們的收入 借銀行存款 或者應收賬款 貸以前年度損益 應交稅費-應交增值稅 借以前年度損益貸未分配利潤
2022-11-27 09:19:00
1234567:回復meizi老師 借 以前年度調(diào)整 和 貸未分配利潤的金額是多少
2022-11-27 09:47:01
meizi老師:回復1234567你好 你換算下 以前年度損益 是不含稅收入
2022-11-27 10:15:08
1234567:回復meizi老師 后面這筆 借 以前年度調(diào)整 和 貸未分配利潤 相當于期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-11-27 10:28:19
meizi老師:回復1234567你好 做了以前年度損益 馬上就轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去
2022-11-27 10:40:24
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 今年必過 發(fā)表的提問:
沖銷上年度暫估費用,發(fā)票開回來用以前年度損益調(diào)整的會計分錄怎么做?
你好,學員,這個不用以前年度損益調(diào)整的
75樓
2022-11-27 09:02:32
全部回復
今年必過:回復冉老師 那怎么做呢
2022-11-27 09:22:24
冉老師:回復今年必過沖銷以前的 本期按照正??颇孔鲑~
2022-11-27 09:42:22

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×