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增值稅期末留抵稅額的會計(jì)處理
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小惑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 小宅 發(fā)表的提問:
你好 老師 我想問一下增值稅期末留抵稅額退稅剩余未退部分怎么辦了,下期還可以抵扣的嗎
你好,你是沒有一部分沒退稅嗎?
16樓
2022-11-07 06:34:42
全部回復(fù)
小宅:回復(fù)小惑老師 你好老師 我是在學(xué)習(xí) 注會 稅法 增值稅留抵稅額退稅知識點(diǎn),老師講的說退稅只是退增量留抵稅額憑票抵扣部分的百分之六十,所以有點(diǎn)疑問,那沒有退的留抵稅額是下期繼續(xù)抵扣嗎
2022-11-07 06:52:49
小惑老師:回復(fù)小宅是的,您的理解是正確的,沒有退稅部分,可以繼續(xù)抵扣下期
2022-11-07 07:13:47
李霞老師
職稱:中級會計(jì)師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ phoebe 發(fā)表的提問:
城建稅計(jì)稅依據(jù)中“實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,其退還的增值稅期末留抵稅額應(yīng)在計(jì)稅依據(jù)中扣除”這句話我不太理解老師,為啥,應(yīng)該在計(jì)稅依據(jù)中扣除呢,如何理解這句話的含義,比較好及
你好,舉個(gè)例子,咱們有留底稅額,那么留抵稅額的話,就是沒有用完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們?nèi)绻暾埻硕惖脑?,退回來的那部分增值稅額所對應(yīng)的附加稅就可以抵扣咱們現(xiàn)在要繳納的這個(gè)附加稅,也就是說只有增值稅退回來了,附加稅沒有退回來,但是咱們可以抵扣現(xiàn)在準(zhǔn)備要繳納的附加稅。
17樓
2022-11-07 07:31:17
全部回復(fù)
phoebe:回復(fù)李霞老師 老師,那免dishui呢,免低稅為啥要作為城建稅的計(jì)稅依據(jù)呢,為啥免低稅還要+回來呢
2022-11-07 08:02:47
樸老師
職稱:會計(jì)師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問:
請教下您有關(guān)增值稅期末留抵稅額退稅,我單位是剛成立的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),目前還是0收入,現(xiàn)在有必要這么急著去申請?jiān)鲋刀惼谀┝舻侄愵~退稅資格嗎?
同學(xué)你好 達(dá)到要求了就可以
18樓
2022-11-07 09:01:02
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ JoJo Chan 發(fā)表的提問:
老師,你好!申請了增值稅期末留抵稅額的退稅,且退稅成功了,請稅務(wù)和賬務(wù)分別需要如何處理呢?
借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。申報(bào)是自己帶出數(shù)據(jù)的。
19樓
2022-11-07 10:14:16
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問:
增值稅制度性留抵退稅17行本期申請退還的期末留抵稅額這個(gè)該怎么填寫? [圖片]
這里就是說你本期準(zhǔn)備申請退的稅有多少,按照這個(gè)金額填寫。
20樓
2022-11-07 11:13:58
全部回復(fù)
微微老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ yyyy123456 發(fā)表的提問:
財(cái)稅2019年39號文件八,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度,是可以連續(xù)申請的嗎?假如2019年4月至9月申請一次后,2019年10月到2020年3月還可以在申請一次嗎
您好,是的,可以再申請的
21樓
2022-11-07 15:53:48
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計(jì)師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問:
增值稅制度性留抵退稅17行本期申請退還的期末留抵稅額 這個(gè)該怎么填寫?
同學(xué)你好 是什么表呢
22樓
2022-11-07 16:08:00
全部回復(fù)
張壹老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問:
增值稅期末留抵需要賬務(wù)處理嗎 上月留抵抵抵減欠稅分錄
你好,上月留抵抵抵減欠稅不用做分錄.
23樓
2022-11-07 16:28:49
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計(jì)師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 你過我姆阿普 發(fā)表的提問:
老師,您好,我們公司要有可以退稅的,請問一下這個(gè)增值稅增量留抵退稅,這個(gè)具體是怎么操作的呢?我們6月的銷項(xiàng)是310384.39元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是32826.6元,總的期末留抵稅額是5381831.13元,
你好,你是說在出口退稅系統(tǒng)里怎么操作的嗎
24樓
2022-11-07 16:56:15
全部回復(fù)
你過我姆阿普:回復(fù)樸老師 是在增量留抵退稅里面是怎么操作的老師
2022-11-07 17:39:08
樸老師:回復(fù)你過我姆阿普申請留抵退稅需要5個(gè)條件。一是從2019年4月份稅款所屬期起,連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額均大于零,且第6個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元;二是納稅信用等級為A級或者B級;三是申請退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或者虛開增值稅專用發(fā)票情形的;四是申請退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上;五是自2019年4月1日起未享受即征即退或先征后返(退)政策。 “84號公告”規(guī)定,自2019年6月1日起,同時(shí)符合相關(guān)條件的部分先進(jìn)制造業(yè)納稅人,可以自2019年7月份及以后納稅申報(bào)期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額
2022-11-07 17:53:02
你過我姆阿普:回復(fù)樸老師 是的老師,我們企業(yè)是符合增量留抵退稅條件的,我們公司已經(jīng)退了70多萬了,但我是新接手的,之前會計(jì)走了沒交接具體操作,所以想問問老師,這個(gè)具體是怎么操作的
2022-11-07 18:21:49
樸老師:回復(fù)你過我姆阿普我們是去大廳操作的呢,各地不一樣
2022-11-07 18:48:41
你過我姆阿普:回復(fù)樸老師 首先我們來看一下政策規(guī)定?!敦?cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號)規(guī)定,自2020年1月1日起,疫情防控重點(diǎn)保障物資生產(chǎn)企業(yè)可以按月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請全額退還增值稅增量留抵稅額。增量留抵稅額,是指與2019年12月底相比新增加的期末留抵稅額。 這個(gè)公告的意思是不是我6月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多少就可以全額退多少的意思啊
2022-11-07 19:09:13
樸老師:回復(fù)你過我姆阿普是的,是這個(gè)意思的
2022-11-07 19:34:11
你過我姆阿普:回復(fù)樸老師 好的謝謝老師
2022-11-07 20:03:31
樸老師:回復(fù)你過我姆阿普滿意請給五星好評,謝謝
2022-11-07 20:17:13
吳月柳
職稱:會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 小薇 發(fā)表的提問:
應(yīng)交增值稅和期末留抵稅額差了一千多,這是對的嗎
你是指賬上與申報(bào)表嗎?
25樓
2022-11-07 17:14:58
全部回復(fù)
小薇:回復(fù)吳月柳 是的,可以不等嗎
2022-11-07 17:35:16
吳月柳:回復(fù)小薇不能,要相等才對
2022-11-07 18:05:12
小薇:回復(fù)吳月柳 那這是他們之前外賬公司做的帳,我不好查賬
2022-11-07 18:20:39
吳月柳:回復(fù)小薇你現(xiàn)在改成一致就行不查以前賬了
2022-11-07 18:49:41
小薇:回復(fù)吳月柳 那怎么調(diào)賬啊,計(jì)入什么科目
2022-11-07 19:04:35
樸老師
職稱:會計(jì)師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 桃子 發(fā)表的提問:
老師您好,請問這個(gè)月不需要交增值稅,還余留了期末留抵稅額,可是本月有航天信息費(fèi)可以減免440,那這個(gè)增值稅主表怎么填呢?
你好,填寫附表四之后自動(dòng)帶到主表的
26樓
2022-11-08 16:59:33
全部回復(fù)
桃子:回復(fù)樸老師 自動(dòng)帶出之后主表沒有任何變化
2022-11-08 17:17:43
桃子:回復(fù)樸老師 不是期末留抵稅額增加440???
2022-11-08 17:30:24
樸老師:回復(fù)桃子你填寫了本期抵減額才會有數(shù)據(jù)帶出來的
2022-11-08 17:57:52
桃子:回復(fù)樸老師 沒有應(yīng)交增值稅可抵,本期抵減額這一項(xiàng)也不能填,只能填在留抵稅額那一項(xiàng)直接申報(bào),是不是等有增值稅時(shí)再重新填寫本期抵減額這一項(xiàng)再一次申報(bào)???
2022-11-08 18:19:53
樸老師:回復(fù)桃子是的,沒有可以抵的,你的本期實(shí)際抵減額不填
2022-11-08 18:49:35
QQ老師
職稱:中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 隱形的鋼筆 發(fā)表的提問:
老師,本月申報(bào)的增值稅主表20欄期末留抵稅額,下期在哪里填寫?是主表還是附表二?還是會自動(dòng)帶出
你好!下個(gè)月會自動(dòng)帶出的。
27樓
2022-11-08 17:09:03
全部回復(fù)
隱形的鋼筆:回復(fù)QQ老師 我不用管的對吧
2022-11-08 17:34:32
QQ老師:回復(fù)隱形的鋼筆你好!是的,申報(bào)出現(xiàn)留底金額,下個(gè)月會自動(dòng)帶出
2022-11-08 17:51:44
劉老師
職稱:中級會計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問:
公司有筆退稅業(yè)務(wù),退稅已經(jīng)退下來了!我發(fā)現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅主表期末留抵稅額那一欄中還有原來退稅的金額,請問這個(gè)正常嗎?放在這一欄中沒有問題嗎?
你說的是生產(chǎn)企業(yè)嗎?如果是生產(chǎn)企業(yè),,當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表的期末留抵是包括當(dāng)期的退稅金額的
28樓
2022-11-08 17:14:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 萱** 發(fā)表的提問:
國稅增值稅申報(bào)的時(shí)候 ,上期留抵稅額 不是應(yīng)該等于 上個(gè)月的 期末留抵稅額嗎??填報(bào)的時(shí)候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦????
你好,是的 這個(gè)是直接結(jié)轉(zhuǎn)的,不一致,需要查明是不是數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤
29樓
2022-11-09 16:04:26
全部回復(fù)
萱**:回復(fù)鄒老師 上個(gè)月的期末留底涉稅查詢過了,確實(shí)和本期填報(bào)的不一樣,還要查什么數(shù)據(jù)呢?
2022-11-09 16:34:44
鄒老師:回復(fù)萱**你好,這個(gè)需要咨詢軟件服務(wù)單位,是什么原因?qū)е露卟灰恢碌?/div>
2022-11-09 16:46:07
萱**:回復(fù)鄒老師 是要去國稅大廳查詢嗎?
2022-11-09 17:09:38
鄒老師:回復(fù)萱**可以去稅局咨詢是什么原因 也可以去這個(gè)申報(bào)軟件的服務(wù)單位
2022-11-09 17:37:18
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ sailor 發(fā)表的提問:
增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
你好,增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計(jì)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
30樓
2022-11-09 16:16:39
全部回復(fù)

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