久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
工會(huì)會(huì)計(jì)軟件結(jié)轉(zhuǎn)收支后不平衡
分享
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ blue girl 發(fā)表的提問:
用友軟件新建會(huì)計(jì)年度后無法結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù),怎么做?
1、要結(jié)轉(zhuǎn)年度帳的帳套是不是第一年,例如帳套是2018年建立,你建立2019年年度賬后,需要登陸到2019年才能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),如果你登陸到2018年,結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)就是灰色的。 2、用系統(tǒng)管理員admin登陸系統(tǒng)管理,看看系統(tǒng)管理的窗口標(biāo)題有沒有提示“試用版”或“演示/教學(xué)版”可以參考:
106樓
2022-11-24 08:06:59
全部回復(fù)
blue girl:回復(fù)樸老師 2019年建立的,新建2020年的賬套已經(jīng)成功了,但是無法結(jié)轉(zhuǎn)上年賬,不知道什么原因
2022-11-24 08:31:05
blue girl:回復(fù)樸老師 就是2019年登入
2022-11-24 08:43:56
樸老師:回復(fù)blue girl那你得找售后給你操作哦
2022-11-24 09:12:07
blue girl:回復(fù)樸老師 沒有售后
2022-11-24 09:28:43
樸老師:回復(fù)blue girl你好,請(qǐng)稍等我給你看下哦,你回復(fù)我一下,我看下能不能調(diào)整
2022-11-24 09:53:25
樸老師:回復(fù)blue girl需要登陸最新年度結(jié)轉(zhuǎn),詳細(xì)年結(jié)流程請(qǐng)參照文檔操作:https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon/id/3453.html
2022-11-24 10:19:52
QQ老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 也許、啲也許 發(fā)表的提問:
用金蝶軟件的時(shí)候試算不平衡
你好,提示的什么?看看差額是哪個(gè)科目的,是否有科目沒有錄?
107樓
2022-11-25 07:12:11
全部回復(fù)
也許、啲也許:回復(fù)QQ老師 提示就是試算不平衡,我在開戶后就存了200000萬到賬戶上
2022-11-25 07:35:12
QQ老師:回復(fù)也許、啲也許您好。以什么名義存的款,除了貨幣資金之外,對(duì)應(yīng)的貸方應(yīng)該也有數(shù)。
2022-11-25 07:52:14
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)成本核算中的全月一次加權(quán)平均法在速達(dá)軟件中是不是要結(jié)賬后的成本才是平均成本?
你好,應(yīng)當(dāng)是做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄之前,之后都是加權(quán)平均成本
108樓
2022-11-25 07:37:48
全部回復(fù)
姜老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 凈君 發(fā)表的提問:
用友軟件中,建賬,錄入期初余額,試算平衡,平衡后生成期初余額報(bào)表。試算平衡怎么操作的呢?
試算平衡是你錄入期初余額后有一個(gè)功能,直接點(diǎn)擊試算平衡就可以。
109樓
2022-11-25 07:51:59
全部回復(fù)
花花老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 0.03w
引用 @ ?如人飲水¤冷暖自知? 發(fā)表的提問:
金算盤軟件中會(huì)計(jì)科目新增怎么才能使這個(gè)會(huì)計(jì)科目能夠順利結(jié)轉(zhuǎn)。
你好,學(xué)員,結(jié)轉(zhuǎn)之前要修改轉(zhuǎn)帳模版,把新增的科目設(shè)置進(jìn)去。希望我的回答能幫助到你,請(qǐng)給我打5個(gè)星星!
110樓
2022-11-27 07:25:24
全部回復(fù)
陳娟老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ 巖巖 發(fā)表的提問:
為什么上年期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年期初數(shù)會(huì)試算不平衡啊
首先先檢查一下去年的是否平衡 如果去年平衡是不是結(jié)轉(zhuǎn)今年的時(shí)候出現(xiàn)錯(cuò)誤導(dǎo)致不平衡。
111樓
2022-11-27 07:36:29
全部回復(fù)
巖巖:回復(fù)陳娟老師 那怎樣檢查啊,我找了老長時(shí)間也沒看出來是哪的毛病
2022-11-27 07:53:09
陳娟老師:回復(fù)巖巖您好,這個(gè)只能每個(gè)科目仔細(xì)核對(duì)了,沒有好辦法。
2022-11-27 08:05:07
巖巖:回復(fù)陳娟老師 就是看17年哪里有記錯(cuò)的是嗎
2022-11-27 08:33:26
陳娟老師:回復(fù)巖巖對(duì)看17年報(bào)表和總賬那個(gè)科目不平,找到后,在找具體哪個(gè)分錄做錯(cuò)還是登帳錯(cuò)誤等。
2022-11-27 08:44:10
巖巖:回復(fù)陳娟老師 那老師17年結(jié)賬怎么沒有說不平衡呢
2022-11-27 08:55:53
陳娟老師:回復(fù)巖巖系統(tǒng)可能有事會(huì)出問題,最好自己核對(duì)下
2022-11-27 09:12:41
佟老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問:
我們公司主要是做軟件app的,主要成本也是研發(fā)人員工資。平時(shí)核算收入的時(shí)候,會(huì)把研發(fā)人員的工資做到研發(fā)支出-資本化支出,那最后這個(gè)軟件做成功后,需要把研發(fā)支出-資本化支出轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?這個(gè)軟件app主要目的是銷售的,而且同一個(gè)軟件可能會(huì)銷售給很多不同的公司,那這個(gè)成本要怎么核算呀
你好,不是固定資產(chǎn)是無形資產(chǎn)
112樓
2022-11-27 07:55:30
全部回復(fù)
佟老師:回復(fù)嘻嘻你銷售給許多公司等于就是使用權(quán)
2022-11-27 08:25:36
小鎖老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.15w
引用 @ 仁愛的果汁 發(fā)表的提問:
用檸檬云財(cái)務(wù)軟件做賬,期初數(shù)據(jù)試算不平衡,月末可以結(jié)賬嗎?
您好,這個(gè)是不可以的哈
113樓
2022-11-27 08:15:00
全部回復(fù)
小云老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問:
一個(gè)月內(nèi)在不同財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)兩次損益,新的財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)用到了舊的財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù),這樣操作有問題嗎?會(huì)不會(huì)形成一個(gè)月內(nèi)多結(jié)轉(zhuǎn)
你好,在不同財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)沒有影響
114樓
2022-11-28 06:19:07
全部回復(fù)
嘻嘻:回復(fù)小云老師 但是新賬套就不對(duì)了,累計(jì)不對(duì),利潤表不平,怎么辦呢
2022-11-28 06:30:35
小云老師:回復(fù)嘻嘻你的意思是說,比如你在一賬套已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益,但是你現(xiàn)在又把一賬的數(shù)倒二賬套去了,然后在二又結(jié)轉(zhuǎn)了損益是嗎?那這樣肯定就是不行的。如果你要倒數(shù)據(jù)那一賬套,你就應(yīng)該反結(jié)賬。然后在二賬套再去結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2022-11-28 06:58:45
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 橙子 發(fā)表的提問:
建筑施工業(yè),期末結(jié)轉(zhuǎn)工程成本的會(huì)計(jì)分錄是自己做還是直接用友軟件結(jié)轉(zhuǎn)?
你好!一般是自己做分錄。
115樓
2022-11-28 06:30:35
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 懦弱的裙子 發(fā)表的提問:
老師年末12月份在做完所有的賬,需要檢查哪些會(huì)計(jì)科目之后再用電腦軟件進(jìn)行期間所以結(jié)轉(zhuǎn)呢?
年底結(jié)賬注意事項(xiàng) 2011-01-12 14:59:20來源:納稅服務(wù)網(wǎng)作者:陳桂紅【 大 中 小 】添加收藏   年底一般是財(cái)務(wù)人員最忙的時(shí)間,平時(shí)注意或者沒注意的事項(xiàng)在年底結(jié)賬前都要考慮到,稍有疏漏,就會(huì)給企業(yè)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn),尤其是所得稅方面。那么在年底結(jié)賬前需要注意的事情主要有哪些呢?   一、發(fā)票問題   1、費(fèi)用性的支出:根據(jù)所得稅的有關(guān)規(guī)定,沒有發(fā)票不能稅前扣除。結(jié)賬前需要檢查有沒有應(yīng)該取得發(fā)票但是還沒有取得的情況,如果有就要督催有關(guān)人員催要發(fā)票。   2、存貨:購進(jìn)材料,貨到票未到,有沒有暫估入庫,如果平時(shí)沒有暫估,那么在年底結(jié)賬前一定要先估價(jià)入賬,并督促有關(guān)的人員盡快索要發(fā)票。   估價(jià)入賬是會(huì)計(jì)制度的要求,但是估價(jià)入賬的時(shí)間要有合理性,如果長時(shí)間不能取得發(fā)票或者明確知道不能取得發(fā)票,那么要注意在年后的所得稅匯算清繳表中調(diào)整。   二、防止已發(fā)生的成本費(fèi)用跨年列支   企業(yè)發(fā)生的支出應(yīng)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則入賬,當(dāng)年的費(fèi)用一定要計(jì)入當(dāng)年的損益。所得稅法規(guī)定,可以稅前扣除的,必須是實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出。如果支出跨年度,那么就與扣除年度的收入沒有關(guān)系了,不能再稅前扣除。年底結(jié)賬前應(yīng)對(duì)所有預(yù)提、計(jì)提、待攤費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行清理,防止企業(yè)已發(fā)生的成本費(fèi)用遺漏,防止造成跨年度費(fèi)用入賬的情況,一般來說應(yīng)盡量避免大額成本費(fèi)用跨年度入賬。   三、各項(xiàng)往來賬
116樓
2022-11-28 06:37:06
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)成本核算中的全月一次加權(quán)平均法在速達(dá)軟件中是不是要結(jié)賬后的成本才是平均成本?
你好,應(yīng)當(dāng)是做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄之前,之后都是加權(quán)平均成本
117樓
2022-11-28 06:59:59
全部回復(fù)
謝:回復(fù)鄒老師 要是用移動(dòng)加權(quán)平均法的話它就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本后才是平均成本是嗎?
2022-11-28 07:28:41
鄒老師:回復(fù)是的
2022-11-28 07:42:36
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 蓮蓮 發(fā)表的提問:
老師請(qǐng)問,t3軟件,年結(jié)賬以后試算平衡了,但做憑證總顯示憑證不平衡,是不是個(gè)往來的期初數(shù)有關(guān)系???是往來賬的正負(fù)方導(dǎo)致的嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
118樓
2022-11-29 06:01:50
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 輕裝生活 發(fā)表的提問:
填寫期初余額,會(huì)計(jì)賬借方與貸方都相等,預(yù)算科目財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)---基本支出結(jié)轉(zhuǎn)---累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)---日常公用支出貸方有數(shù)據(jù),試算不平衡,這個(gè)借方應(yīng)該在那個(gè)科目有數(shù)據(jù)?
你好,同學(xué) 你這里預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)科目對(duì)應(yīng)的是資金結(jié)存科目
119樓
2022-11-29 06:17:11
全部回復(fù)
江老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 發(fā)表的提問:
研發(fā)軟件結(jié)轉(zhuǎn)成本如何做會(huì)計(jì)分錄
借:庫存商品 貸:研發(fā)成本
120樓
2022-11-29 06:30:54
全部回復(fù)

微信掃碼做題

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×