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老師你好,我們公司賬上有很多成本沒結(jié)轉(zhuǎn),原因是有個項(xiàng)目一直未收款,但是成本投入了好幾百萬,如果要把成本結(jié)轉(zhuǎn)了,那這個收入怎么處理呢?如何申報收入?申報收入是否需要交銷項(xiàng)稅?

2025-01-01 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-01 11:52

業(yè)務(wù)完成了嗎 是的話做無票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 一般納稅人一般計(jì)稅附表一第5.6列填寫 繳納增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

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快賬用戶5724 追問 2025-01-01 11:53

一直沒結(jié)算,都幾年了。也就是說現(xiàn)在報收入的同時就要報銷項(xiàng)稅

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快賬用戶5724 追問 2025-01-01 11:54

如果后期結(jié)算了,我們開票對方付款,到那個時候調(diào)低申報表的收入么

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齊紅老師 解答 2025-01-01 11:55

沖之前的無票收入再做開發(fā)票的

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快賬用戶5724 追問 2025-01-01 11:56

后期開發(fā)票后納稅申報表怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2025-01-01 11:58

第五列第六列填寫負(fù)數(shù) 前面的開具發(fā)票里面填寫正數(shù)

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快賬用戶5724 追問 2025-01-01 12:03

嗯嗯,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-01-01 12:03

不用客氣,元旦快樂

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業(yè)務(wù)完成了嗎 是的話做無票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 一般納稅人一般計(jì)稅附表一第5.6列填寫 繳納增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
2025-01-01
您好 收入轉(zhuǎn)入公賬上了,但是沒有給對方開發(fā)票,是一定要做無票收入
2022-01-17
同學(xué)你好 ?這個沒有問題
2024-06-06
你好,只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)確認(rèn)收入的那個項(xiàng)目的成本,其他的不用。
2024-02-03
你好 ; 需要的。都完工了 必須要 全部結(jié)轉(zhuǎn)了
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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