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老師你好,我公司當月已銷售貨物,但進貨發(fā)票還沒有收到,我暫估入賬了,月末也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果下月收到發(fā)票比我暫估的少,那我不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那這樣的話賬務(wù)怎么處理?謝謝!

2024-10-23 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-23 10:22

您好,等于是多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷了。

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快賬用戶8970 追問 2024-10-23 10:39

沖銷怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:39

借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)貸庫存商品負數(shù)

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快賬用戶8970 追問 2024-10-23 10:41

哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:42

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝夸獎

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您好,等于是多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷了。
2024-10-23
你好,這個你不不做成本的話會要交所得稅啊。
2024-11-21
您好 暫估入庫的 銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn) 是的
2021-02-25
可以先暫估,然后次月的時候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
可以的,可以這么做。
2024-04-16
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