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老師好!1. 2023年8月開出發(fā)票,沒有記帳,沒申報。2024年12月才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票,并且內(nèi)容開錯了。2. 2024年12月作廢發(fā)票,又重新開了一張,金額沒變。3. 2024年帳務如何處理,如何申報,如何填表。4。2024年的發(fā)票收入和記帳不一致怎么辦?

2024-12-25 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-25 12:17

2024 年賬務處理 沖銷 2023 年 8 月錯誤發(fā)票(假設銷售業(yè)務): 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 記錄 2024 年 12 月重新開具的發(fā)票: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 2024 年申報與填表 增值稅申報:在 2024 年 12 月所屬期的申報表相應欄次填重新開票數(shù)據(jù)。 企業(yè)所得稅申報:按重新開票確認的收入申報。 解決 2024 年發(fā)票收入和記賬不一致 通過上述賬務處理使 2024 年賬務與發(fā)票收入一致,若前期報表已報出且有錯誤,考慮是否需前期差錯更正(一般按上述處理即可)

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快賬用戶3973 追問 2024-12-25 12:24

老師,麻煩您講下差錯更正的帳務處

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齊紅老師 解答 2024-12-25 12:26

沖銷 2023 年 8 月錯誤發(fā)票(假設銷售業(yè)務): 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 記錄 2024 年 12 月重新開具的發(fā)票: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶3973 追問 2024-12-25 12:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-25 12:37

滿意請給五星好評,謝謝

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2024 年賬務處理 沖銷 2023 年 8 月錯誤發(fā)票(假設銷售業(yè)務): 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 記錄 2024 年 12 月重新開具的發(fā)票: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 2024 年申報與填表 增值稅申報:在 2024 年 12 月所屬期的申報表相應欄次填重新開票數(shù)據(jù)。 企業(yè)所得稅申報:按重新開票確認的收入申報。 解決 2024 年發(fā)票收入和記賬不一致 通過上述賬務處理使 2024 年賬務與發(fā)票收入一致,若前期報表已報出且有錯誤,考慮是否需前期差錯更正(一般按上述處理即可)
2024-12-25
老師 你給我打電話 對吧?
2024-06-27
對財務報表有影響,需調整賬目。應補做如下分錄: 借 應收賬款/銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 同時調整應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。需同步修改相關財務報表數(shù)據(jù)。
2024-10-17
借以前年度損益調整 貸累計折舊 你少做了,計提的折舊需要補上就行,之前的折舊不用調整。
2025-02-20
你好,可以沖紅一張的這個,稅款到5月
2020-05-08
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