我建議你反結(jié)賬去改一下23年的憑證,重新生成報表再匯算清繳
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會不會找別的問題???這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會不會引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時收回發(fā)票報銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請問這種情況在“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
你好老師!我公司是一般納稅人,小型公司 今年被專管員說去年幾個月有些費(fèi)用票需要進(jìn)項票要轉(zhuǎn)出,要我們逐月轉(zhuǎn)出更正之前的增值稅申報表,財務(wù)表和企稅匯算清繳都更正了,所以覺得很麻煩,我想以后一年中防止專用費(fèi)用發(fā)票有問題,可不可以放到12月再抵扣,這樣如果有問題我可以只調(diào)整到被查的那個月就行了,是嗎? 補(bǔ)稅額=1000,通過銀行直接扣除。 此時,這個1000不需要調(diào)整2024年12月的賬。我直接做4月里面,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目咋辦?
請問老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61,增值稅多交14.69,系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應(yīng)該是這個一般納稅人申報表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個金額?老師我覺得退稅和改申報表太麻煩了,您說這樣可不可以,畢竟是多給稅務(wù)局錢,他們上面收也多,我把我自己的賬上收入多改1468.61,然后申報的季度財務(wù)報表改得和我一致,這樣行不行?也不知道當(dāng)時季度財務(wù)報表怎么通過系統(tǒng)的
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
不然你新手,匯算清繳調(diào)來調(diào)去自己都暈
可是這樣做需不需要修改2023年的財報?都已經(jīng)申報并且交稅了
請老師指點一下,我想學(xué)習(xí)一下,以后怕會遇到相同的問題。
你不用改,匯算清繳按新的申報就可以了,是可以第四季度申報跟匯算清繳有差異的
我明白了,把23年第四季度的憑證反結(jié)賬,然后按照發(fā)票做賬,然后按最新的報表報年報,是嗎?
是的,就是這個意思的了
謝謝老師! 那如果我想在24年第一季度調(diào)賬,我該怎么寫分錄呢?我想學(xué)習(xí)一下
因為你肯定是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以就是正常的科目跟分錄。如果會計準(zhǔn)則就是要用以前年度損益調(diào)整科目
正常的科目該怎么做?就正常紅沖然后正常再按發(fā)票做一遍嗎?這樣做會不會就計入第一季度財報了?
是的,就是正常做,當(dāng)然會計入2024年的報表了,所以才建議你去改23年的憑證,不然你到時候24年匯算清繳有要調(diào),麻煩的很
啊,那用以前年度損益調(diào)整該怎么做呢?我就是怕兩年的財報和稅混了,不知道該怎么才能合理區(qū)分開
比如你要沖銷多計提的費(fèi)用,借:其他應(yīng)付款貸:以前年度損益調(diào)整。就是把準(zhǔn)備沖銷的損益類科目換成以前年度損益調(diào)整這個科目,這樣就不會影響當(dāng)年的利潤
那我要是做之前去年沒暫估的成本,我就 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 這樣做嗎? 這樣做完年報怎么報呀?在去年第四季度的基礎(chǔ)上,自己手動算嗎?
是的,就是這樣做。年報還是第四季度的本來數(shù),不用調(diào)整。只是企業(yè)所得稅那個表要調(diào)整了
那如果我把去年的帳反結(jié)賬,然后重新做賬,這樣就是年報需要調(diào)整,企業(yè)所得稅的表不需要調(diào)了嗎?那我的稅怎么補(bǔ)繳呢?
是的,你重新申報的時候如果多出了稅金,直接申報完就有稅費(fèi)繳納,交了就可以了
我明白了??!謝謝老師?。。?!祝你一切順利?。。。?
不客氣的,加油加油,麻煩及時評價