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老師,自查發(fā)現(xiàn)2023年12月份有個(gè)貨款收到了貨,沒有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)12月底入帳記 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票2024年2月開了 這個(gè)發(fā)票開具時(shí)沒有做任何會(huì)計(jì)分錄,只是進(jìn)行了當(dāng)月增值稅申報(bào),目前發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)發(fā)票總額與帳套營(yíng)業(yè)收入增值稅對(duì)不上,對(duì)不上的金額就是2月份開的發(fā)票沒有進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,請(qǐng)問這個(gè)對(duì)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎,如果需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,怎么寫分錄

2024-10-17 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 10:52

對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響,需調(diào)整賬目。應(yīng)補(bǔ)做如下分錄: 借 應(yīng)收賬款/銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。需同步修改相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。

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快賬用戶1256 追問 2024-10-17 16:12

你好,老師 ,財(cái)務(wù)報(bào)表是這次調(diào)整申報(bào),還是需要修改去年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)錢去年12月已經(jīng)記了借方銀行存款了,錢已經(jīng)到賬,只是沒開發(fā)票,現(xiàn)在開了發(fā)票不知道記那個(gè)科目,沒有應(yīng)收的,記銀行存款也沒有這筆錢

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齊紅老師 解答 2024-10-17 16:16

由于款項(xiàng)已在去年12月入賬,只需調(diào)整增值稅部分。開票后,做以下分錄調(diào)整: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-調(diào)整科目 此調(diào)整僅需在當(dāng)前期報(bào)表中體現(xiàn),無需修改去年12月報(bào)表。但需注意保持賬目一致性,確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。

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快賬用戶1256 追問 2024-10-17 16:55

不好意思老師,這個(gè)科目還是不明白,開票金額是含稅5000 稅額 4854.39 稅額145.63 ,記科目 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 145.63 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入145.63嗎 那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就多了145.63了 ,去年12月底已經(jīng)入帳記了借 銀行存款5000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)了

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齊紅老師 解答 2024-10-17 16:58

理解您的困惑。實(shí)際上,您需要調(diào)整的是銷項(xiàng)稅額,而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。正確分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 145.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額調(diào)整) 145.63 這樣不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)額,僅調(diào)整銷項(xiàng)稅額的記錄。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相應(yīng)科目。

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快賬用戶1256 追問 2024-10-17 19:39

好的謝謝老師 就只要做這一筆就可以了是嗎 那我明白了

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齊紅老師 解答 2024-10-17 19:43

是的,只需做這一筆分錄來調(diào)整銷項(xiàng)稅額。這樣可以確保賬目準(zhǔn)確。如果有其他問題,隨時(shí)提問。

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對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響,需調(diào)整賬目。應(yīng)補(bǔ)做如下分錄: 借 應(yīng)收賬款/銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。需同步修改相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。
2024-10-17
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 2.可以的
2022-01-12
您好,沒錯(cuò)的,就是這么做的。
2023-11-07
你好,同學(xué) 因?yàn)閷?shí)際抵扣在24年1月份 所以24年度調(diào)賬時(shí)直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
2024-02-21
老師 你給我打電話 對(duì)吧?
2024-06-27
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