對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響,需調(diào)整賬目。應(yīng)補(bǔ)做如下分錄: 借 應(yīng)收賬款/銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。需同步修改相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。
老師,請(qǐng)問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來申報(bào)?
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對(duì)方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報(bào)增值稅了(金額100萬),10月份時(shí)收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對(duì)方了,請(qǐng)問一下,3月無票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師看一下分錄對(duì)嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報(bào)分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報(bào)的100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷老師這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
老師好,我想請(qǐng)問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師好,我想請(qǐng)問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
老師,自查發(fā)現(xiàn)2023年12月份有個(gè)貨款收到了貨,沒有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)12月底入帳記 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票2024年2月開了 這個(gè)發(fā)票開具時(shí)沒有做任何會(huì)計(jì)分錄,只是進(jìn)行了當(dāng)月增值稅申報(bào),目前發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)發(fā)票總額與帳套營(yíng)業(yè)收入增值稅對(duì)不上,對(duì)不上的金額就是2月份開的發(fā)票沒有進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,請(qǐng)問這個(gè)對(duì)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎,如果需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,怎么寫分錄
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
你好,老師 ,財(cái)務(wù)報(bào)表是這次調(diào)整申報(bào),還是需要修改去年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)錢去年12月已經(jīng)記了借方銀行存款了,錢已經(jīng)到賬,只是沒開發(fā)票,現(xiàn)在開了發(fā)票不知道記那個(gè)科目,沒有應(yīng)收的,記銀行存款也沒有這筆錢
由于款項(xiàng)已在去年12月入賬,只需調(diào)整增值稅部分。開票后,做以下分錄調(diào)整: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-調(diào)整科目 此調(diào)整僅需在當(dāng)前期報(bào)表中體現(xiàn),無需修改去年12月報(bào)表。但需注意保持賬目一致性,確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。
不好意思老師,這個(gè)科目還是不明白,開票金額是含稅5000 稅額 4854.39 稅額145.63 ,記科目 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 145.63 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入145.63嗎 那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就多了145.63了 ,去年12月底已經(jīng)入帳記了借 銀行存款5000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)了
理解您的困惑。實(shí)際上,您需要調(diào)整的是銷項(xiàng)稅額,而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。正確分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 145.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額調(diào)整) 145.63 這樣不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)額,僅調(diào)整銷項(xiàng)稅額的記錄。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相應(yīng)科目。
好的謝謝老師 就只要做這一筆就可以了是嗎 那我明白了
是的,只需做這一筆分錄來調(diào)整銷項(xiàng)稅額。這樣可以確保賬目準(zhǔn)確。如果有其他問題,隨時(shí)提問。