你好,可以的操作,操作沒問題。
老師我們物流公司,然后平臺給我們開的進(jìn)項(xiàng)票,我直接做成主營業(yè)務(wù)成本了,然后現(xiàn)在成本高出收入好幾百萬,這樣可以嗎
老師,我們是小規(guī)模,23年12年收到幾筆活動費(fèi)用,但是活動未展開進(jìn)行,就借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-預(yù)估成本了,24年活動收到票,直接計(jì)入正常分錄借主要業(yè)務(wù)成本貸銀行存款了 現(xiàn)在23年的暫估入賬還在賬上掛著,應(yīng)該怎么處理一下
老師請問:24年收到幾臺設(shè)備的發(fā)票,未入賬庫存。25年這幾臺賣出去才開票。這樣24年收到的成本票可以直接在25年入賬為:主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我現(xiàn)在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的專票和普票,我24年12月的賬已經(jīng)結(jié)賬了,但是可以反結(jié)賬,我把9月的發(fā)票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因?yàn)樵趯?shí)操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本發(fā)票可以入在本年(25年)1月份,因?yàn)槌杀?、費(fèi)用的入賬,開票與入賬的跨度在三個月以內(nèi)都是合理的。
老師,請教個問題,24年暫估的費(fèi)用,寫了主營業(yè)務(wù)成本-暫估;25年發(fā)票收到,紅沖以后,25年的成本就很小。但是,收到的發(fā)票,基本上都是管理費(fèi)用的發(fā)票,這樣,管理費(fèi)用就很大,要怎么處理呢?
員工從我們內(nèi)部一個公司簽到另外一個公司發(fā)工資1,需要怎么操作?除了社保公積金增減員還得重新簽合同吧
老師,小規(guī)模雙定戶,銀行匯給臨時工工資,備注工資可以嗎?
老師。你好。算個含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過勞務(wù)派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個月虧了12萬,老板買東西墊付了2萬,酒店這個月需要還貸款13萬,所以和老板借15萬,老板把自己墊付的兩萬抵扣了借給酒店13萬,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請教:一餐飲店,庫房收到一批免費(fèi)沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計(jì)提了,報(bào)表沒有提現(xiàn),年報(bào)也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計(jì)分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時候計(jì)提,什么時候繳納的呢?月份?
如果成本票是24年開具的,入賬在25年為主營業(yè)務(wù)成本,到時需要納稅調(diào)增嗎?
你好,這個不需要的,如果是2025年賣出去的就不需要。