學員您好,只要業(yè)務真實,虧損也是可以的
老師,收入對應成本。但我接手一個活動策劃公司前,他們工資直接入主營成本。然后后半年一直沒營業(yè)收入,但開工資。這樣就形成了,有成本沒有收入。可以嗎?
老師我們物流公司,然后平臺給我們開的進項票,我直接做成主營業(yè)務成本了,然后現(xiàn)在成本高出收入好幾百萬,這樣可以嗎
老師我們物流企業(yè),然后平臺給我們開的進項票,在季報所得稅前票還沒到我可以做成成本嗎?
老師您好,我們是收到預收款然后給對方開票,后期我們才會采購,那我確認收入的時候可以直接暫估主營業(yè)務成本嗎
老師我們物流公司 是個車隊 然后有好多沒有票的支出 我直接給他們掛到主營業(yè)務成本無票支出可以嗎
老師,想問下在金蝶上3月賬在應付模塊做了一筆應付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,,我進谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥幔?/p>
建筑施工活動板房租賃開幾個點稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務收入150000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報的
請問下老師,一般計稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應交稅金,在專票認證的時候進賬必須是當月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認證,是不是可以當月認證后抵減本月的銷項稅呢