你好 客戶是個人的話 他這個就是個人的偶然所得
你好老師,我們公司是銷售白酒的,招待客戶品嘗白酒,這個要怎么做賬呢? 借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 這個只需要一個出庫單領(lǐng)導(dǎo)簽字即可吧
老師,我們公司購買了10張汽車油卡送給客戶,發(fā)票上的名稱是預(yù)付卡銷售,那做賬時:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶后我就可以做:借:銷售費(fèi)用貸:預(yù)付賬款?這個銷售費(fèi)用二級科目一般是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是什么費(fèi)用多啊?
老師,匯算清繳時,需要調(diào)增的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,該怎么做分錄?因?yàn)楫?dāng)時已經(jīng)付款了,借管理費(fèi)用貸銀行存款匯算清繳調(diào)增部分該怎么做?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機(jī)送給客戶個人,大概8000元,這個賬務(wù)怎么處理?。啃枰曂N售嗎?可不可以寫借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機(jī)送給客戶個人,大概8000元,開的是普票這個賬務(wù)怎么處理是不是借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸銀行存款啊 然后其他部分正常處理
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
一般企業(yè)會怎么處理送禮?
沒人代扣代繳 送個禮還申報個稅,不如別送
那我直接這樣做賬可以么?
可以的,可以直接這么做的