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老師,匯算清繳時,需要調(diào)增的是業(yè)務(wù)招待費用,該怎么做分錄?因為當(dāng)時已經(jīng)付款了,借管理費用貸銀行存款匯算清繳調(diào)增部分該怎么做?

2022-11-16 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-16 16:38

你好;? ?你平常按實際做賬即可; 只是匯算去動匯算表格; 調(diào)增的部分不會單獨做分錄了 ; 調(diào)表不調(diào)賬??

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你好;? ?你平常按實際做賬即可; 只是匯算去動匯算表格; 調(diào)增的部分不會單獨做分錄了 ; 調(diào)表不調(diào)賬??
2022-11-16
借以前年度損益調(diào)整, 貸其他應(yīng)付款 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2023-04-15
沒明白為啥要調(diào)出呢?
2025-01-23
你好可以做借其他應(yīng)付款貸未分配利潤比較好,不要影響21年利潤比較好,不建議按準(zhǔn)則做
2021-06-09
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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