你好,11月正常申報的按照發(fā)票
老師,跨越作廢的發(fā)票11月開的負數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?
老師,請問一下我這次申報期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在申報就超了起征點,需要交增值稅,我可以這個月開負數(shù)發(fā)票嗎?開了負數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷售額嗎?如果可以的話申報表該怎么填
電子普通發(fā)票跨越作廢的話怎么作廢?以及申報的話怎么操作?
當月作廢得發(fā)票還用在增值稅申報表上顯示嗎 11月份有4張作廢得 申報得金額喝稅額我就把這作廢得減掉了 申報之后顯示對比不一樣 12月不讓開發(fā)票了
跨越作廢的發(fā)票怎么申報,11月開的發(fā)票,這個月作廢了,那申報11月的時候怎么申報
醫(yī)療行業(yè) 免稅開具了828的發(fā)票,沒有稅,財務(wù)怎么記賬?? 免的增值稅還得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
勞務(wù)發(fā)票備注有什么特殊要求嗎
老師你好,我這邊個體戶的營業(yè)執(zhí)照找不到了,我現(xiàn)在想注銷可以直接去辦理注銷嗎?稅務(wù)那邊已經(jīng)開出來了清稅證明。
老師,我們工資發(fā)現(xiàn)金。暫時不給員工報個稅可以嗎
老師,麻煩給看一下,我報的增值稅,對不對,小規(guī)模,未開票收入,460804,老師,麻煩給看一下,我報的增值稅,對不對,小規(guī)模,未開票收入,460804.6元,開票收入63366.34元,合計524170,94
老師報企業(yè)所得稅時公司沒有買社保住房公積金,但報了個稅,怎么報呢?
老師,公司搬家的費用記到管理費用下哪個二級明細科目
你好,新開一般納稅人進項發(fā)票是70052.6、稅額8059.16,銷項是95643、稅額是11003.17交稅2944.02缺進項是收入減成本再減交的稅2944.02=22646.39是這樣計算需要找的進項嗎?
老師,麻煩問下公司向其他公司學(xué)習(xí)技術(shù),支付了一次性技術(shù)服務(wù)費13000,這個應(yīng)該怎么做賬,分錄怎么寫,可以一次性入費用成本嗎
9月份如果有盈利,資產(chǎn)負債表是虧損,是為什么
12月的時候呢,她會自動減嗎
是的,1月申報時會自動減除得這個金額
這種的抵扣選擇完之后計算抵嗎
是的,你說的時對的