?可以一次性入費用成本的
想咨詢一下,我司購買的批量開票軟件,一次性支付20000,后續(xù)每年支付2100。這個20000應該怎么做賬,想記入無形資產,但對方開的發(fā)票是信息技術服務.軟件服務費稅率是6%,不知道這樣可以記無形資產嘛?不能的話怎么處理比較好?謝謝
老師,小規(guī)模納稅人公司,技術服務類,一次性支付的房租(一年),計入預付賬款還是其他應付款?每月攤銷時計入主營業(yè)務成本還是管理費用?公司主營業(yè)務收入是收取技術服務費除了工資,房租沒有其他支出。
老師,一份技術服務合同中,約定了兩部分費用: 技術服務費(分三個階段支付) 和 每年支付的年度服務使用費,技術服務 合同中列明了 含稅總金額,不含稅金額 和 稅額。 但是 年度服務使用費 又分兩種情況,第一種情況:每年支付的年度服務使用費 雖然寫清楚了 年度服務使用費 含稅金額100萬,但是并沒有約定 服務年限 或者 一共服務多少年,這種情況 怎么計算 這部分年度服務使用費的 印花稅呢?第二種情況,公司可以一次性支付500萬(含6%增值稅)服務費,供應商就會一直提供服務。比較模糊 不知道怎么交印花稅了,想問問清楚?
老師你好。本月公司開出了一張銷售發(fā)票,內容是研發(fā)技術服務費,那么同事就歸入了其他業(yè)務收入,那請問月末的時候需要結轉其他業(yè)務成本嗎?如果要,那要怎么做分錄呢?
請教一下支付給公司的建造師造價師人員的費用怎么做賬務處理,就是說一次性支付給這些技術人員的費用,怎么做賬,分錄怎么做
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數據)?期末余額是不是截至2025年9.30日的數據
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調整回去年,要怎么做賬?
這個費用是12個月的學習費,不用分12個月攤銷嗎
不需要分攤,一次性做費用就行