你好,在開(kāi)票系統(tǒng)里面有一個(gè)發(fā)票管理,負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具,填寫(xiě)之前的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼代碼,下一步就可以了, 如果是一般納稅人,在開(kāi)具的其他發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
普通發(fā)票跨月能否作廢?能的話具體怎么操作
當(dāng)月開(kāi)的電子普通發(fā)票和紙質(zhì)發(fā)票能否作廢,如果可以的話作廢的操作流程
當(dāng)月開(kāi)的電子發(fā)票能作廢嗎?作廢的話怎么操作
電子專票跨越作廢怎么操作
跨月的電子普通發(fā)票怎么作廢?
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬(wàn)調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問(wèn)#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬(wàn)元,管理費(fèi)用差3萬(wàn)元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車(chē)輛,用不用交購(gòu)置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問(wèn)一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn),這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問(wèn)輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
那我的賬務(wù)需要今年紅沖重新做藍(lán)字的么? 因?yàn)槭侨ツ?2月份的,發(fā)票也是12月份的,金額都一樣
我們是小規(guī)模申報(bào)的話怎么整?
你好,那就紅沖收入,然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù),申報(bào)的時(shí)候也是零申報(bào)。
那就是做一個(gè)紅字負(fù)數(shù)紅沖一下的 ,在做一個(gè)藍(lán)子的正數(shù)收入就成是吧。申報(bào)因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)申報(bào)過(guò)了,今年就零申報(bào)就行哈
是的,是的,是這么做的。
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)發(fā)票是3%還是1%
現(xiàn)在稅率1%的政策參考。