同學(xué)你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅,納稅申報(bào)就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了。
A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為一般計(jì)稅方法納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬元。該房產(chǎn)位于A市,其購進(jìn)價(jià)格為800萬元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 2.出租其位于B市的倉庫,該倉庫于2016年 10月購入,月租金為10.9萬元。 3.本月購進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 4.本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注冊(cè)的金額為30萬元。 5.取得產(chǎn)品銷售收入400萬元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: 1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 2.甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 3.甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。
希望盡快得到解答 A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為一般計(jì)稅方法納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1.轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬元。該房產(chǎn)位于A市,其購進(jìn)價(jià)格為800萬元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。 2.出租其位于B市的倉庫,該倉庫于2016年 10月購入,月租金為10.9萬元。 3.本月購進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 4.本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注冊(cè)的金額為30萬元。 5.取得產(chǎn)品銷售收入400萬元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: 1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 2.甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 3.甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。
11.A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬元。該房產(chǎn)位于A市,其購進(jìn)價(jià)格為800萬 元,甲企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法。 (2)出租其位于B市的倉庫,該倉庫于2016年10月購入,月租金為10.9萬元。 (3)本月購進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 (4)本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元。 (5)取得產(chǎn)品銷售收入400萬元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: (1)甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 (2)甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 (3)甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 (4)甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (5)甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。
2.A房地產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)自行開發(fā)了B房地產(chǎn)項(xiàng)目,該項(xiàng)目施工許可證注明的開工日期是2015年3月15日,2016年1月15日開始預(yù)售房地產(chǎn),至2016年4月30日共取得預(yù)售款5250萬元,已按照營業(yè)稅規(guī)定申報(bào)繳納營業(yè)稅。A房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)上述預(yù)收款開具收據(jù),未開具營業(yè)稅發(fā)票。該企業(yè)2016年5月又收到預(yù)售款5250萬元。2016年6月共開具了增值稅普通發(fā)票10500萬元(含2016年4月30日前取得的未開票預(yù)售款5250萬元和2016年5月收到的5250萬元),同時(shí)辦理房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。試計(jì)算該納稅人在7月申報(bào)期應(yīng)申報(bào)多少增值稅
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
一個(gè)貸款機(jī)構(gòu)給我打電話說是能貸款15萬,年利率2.8,服務(wù)費(fèi)百分1,這是騙局嗎
我們的快賬還不是會(huì)員嗎
老師,請(qǐng)問我怎么在表格業(yè)績數(shù)據(jù)里面,提取業(yè)績小于等于9.98w,大于等于10w,大于等于14.98w這三類數(shù)據(jù)呢,并將篩選的結(jié)果放到其他位置啊
填報(bào)2024年工商年報(bào),股東及出資信息,是不是只填新增的呀?
老師,非貨交換有商業(yè)實(shí)質(zhì)的按公允價(jià)值入賬對(duì)嗎?無商業(yè)實(shí)質(zhì)的是以換出定換入對(duì)嗎?
有沒有河北滄州的老師?想問下河北滄州地區(qū)的全電發(fā)票每月開具是限制多少多少份數(shù)的嗎?比如說給客戶分多張小額開票,會(huì)導(dǎo)致發(fā)票份數(shù)使用用無法給其他客戶正常開票?
老師,五一放4天,31號(hào)端午放一天,正常是每月單休,我請(qǐng)假兩天,工資要發(fā)多少,放假正常薪資
老師,21年有一筆暫估入庫21500,現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,想把這筆暫估平賬,也不知道暫估品名是什么,能用別的庫存商品嗎?
增值稅退稅,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目 ?
老師您好,管理人員補(bǔ)貼入哪個(gè)科目呢?不能算工資的話算哪個(gè)科目呢?法人有一部分工資一部補(bǔ)貼,法人的補(bǔ)貼入哪個(gè)科目呢?
賣房子,可以購買的的發(fā)票。
也就是說,現(xiàn)在12月1日做了賣房子的預(yù)繳在A區(qū)10萬的稅也交給A 區(qū)了。但是B區(qū)申報(bào)的時(shí)候,沒有帶出來預(yù)繳的數(shù)據(jù)。
可以減預(yù)繳的部分稅款,但是購進(jìn)發(fā)票,簡(jiǎn)易計(jì)稅已經(jīng)減了房屋原價(jià),不能再抵購進(jìn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)了。
這個(gè)知道,我的意思是,12月在A區(qū)預(yù)繳的稅款,12月可以同時(shí)在B區(qū)申報(bào)嗎?
正常情況下12月預(yù)繳了11月。只有在次年1月才能做申報(bào)對(duì)吧。但是單位要注銷所以我就在12月同時(shí)申報(bào)了??梢詥??
可以的,提前申報(bào)納稅對(duì)稅務(wù)局是好事。
但是申報(bào)的時(shí)候,提示預(yù)繳信息未傳送過來,系統(tǒng)提示是否強(qiáng)制申報(bào)。
那就先不申報(bào)吧,怕有異常,等預(yù)繳信息過來了再申報(bào)。
但是預(yù)繳信息的次年1月申報(bào)12月份的的時(shí)候才出來。領(lǐng)導(dǎo)讓12月31日前完成注銷。
如果是要注銷,就需要完成所有相關(guān)稅費(fèi)申報(bào),那就只能強(qiáng)制申報(bào),申報(bào)的預(yù)繳稅費(fèi)不要有差異。
已經(jīng)強(qiáng)制申報(bào)了,但是稅務(wù)推出一條報(bào)錯(cuò)信息。為啥
錯(cuò)報(bào)信息是什么啊,實(shí)在不行就咨詢哈稅務(wù)部門或12366。因?yàn)楣咀N才這樣強(qiáng)制申報(bào)。