那個(gè)不需要走走應(yīng)付職工薪酬了,直接借 費(fèi)用
老師,公司支付的勞務(wù)費(fèi),分錄怎么做?借管理費(fèi)用還用走應(yīng)付職工薪酬科目么?我們是小規(guī)模的禮品公司,平時(shí)找人干活都沒(méi)有發(fā)票,每月走勞務(wù)支出,
老師好,我們公司有個(gè)高管是股東派駐過(guò)來(lái)的,后開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我們,我去年入賬的時(shí)候入了借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,但是今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該做管理費(fèi)用--勞務(wù)費(fèi),這樣子的話我應(yīng)該如何調(diào)整呢?
老師好,給勞務(wù)分包方代發(fā)工資,是不是不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,也不需要代繳個(gè)稅?分錄這樣做對(duì)嘛?借:工程施工-**項(xiàng)目-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-**公司 代發(fā)工資時(shí),沖應(yīng)付,把剩余的款用銀行存款走平,勞務(wù)分包方給我們開(kāi)發(fā)票?
老師您好,我們勞務(wù)公司付給對(duì)方勞務(wù)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用是直接付給他們的負(fù)責(zé)人的,然后負(fù)責(zé)人給其他人發(fā)了工資后做了張工資表給我拿過(guò)來(lái),我做的分錄是借勞務(wù)成本-人員職工薪酬。貸:銀行存款。我這樣做行不行呢老師
老師您好,我公司是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,收到建筑公司轉(zhuǎn)來(lái)的勞務(wù)費(fèi),還沒(méi)給對(duì)方建筑公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,用于給建筑公司工人代發(fā)工資,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)提工資就是借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,支付工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,對(duì)嗎?
想學(xué)習(xí)分公司報(bào)稅的課程,有推薦的嗎?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計(jì)利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對(duì)嗎?老師
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期 一般多少天合適
這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢? 去成本是價(jià)稅合計(jì)么? 為什么勾選的時(shí)候金額是含稅的
老師,公司買(mǎi)車(chē),老板個(gè)人名義貸款,每個(gè)月的車(chē)貸,公戶轉(zhuǎn)給老板,老板進(jìn)行還貸,這個(gè)車(chē)貸產(chǎn)生的利息支出,銀行可以直接把發(fā)票開(kāi)給公司嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表試算平衡,現(xiàn)金流量表不平衡,提示"期末現(xiàn)金余額"本期金額與本年累計(jì)金額不平,該怎么調(diào)整,從哪里找問(wèn)題
老師,我們公司成立日期為2021年8月5日那么在什么時(shí)間段實(shí)繳完注冊(cè)資本就可以!
2023的費(fèi)用普票沒(méi)入賬,這個(gè)要要入如何賬戶處理,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是補(bǔ)錄入:借:管理工用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款是嗎? 是今年2025年本月入賬的 的完整會(huì)計(jì)分錄 還是直接借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過(guò)500萬(wàn)的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方有余額是開(kāi)出票的稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額,就是留底退稅吧
謝謝老師,應(yīng)付職工薪酬核算的是公司給員工發(fā)工資的金額對(duì)吧?
是的,就是那個(gè)意思的
老師 如果應(yīng)付職工薪酬科目沒(méi)有余額,該發(fā)的工資都發(fā)了,是不是和個(gè)稅申報(bào)的金額也一致?
是的,就是那樣子的