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你好,6月暫估費用,借:管理費用貸:其他應付款-法人名字,7月,有人工報工資,可以這樣紅沖,在做一筆分錄嗎,借:管理費用-紅字貸:其他應付款-紅字。正確:借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,

2024-12-06 10:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-06 10:45

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2024-12-06
可以的,可以這么做的。
2024-12-13
你好可以的,操作沒問題。
2024-12-06
你好,同學。 這是屬于沖減之前的管理費用工資,同時再調(diào)整計提工資,跨年用以前年度損益 調(diào)整處理。 就是調(diào)減當期費用,調(diào)增以前年度費用。
2020-09-23
你好,這個要么是還股東款,要么這個轉成股東的投資款
2020-12-04
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