你好,這個(gè)要么是還股東款,要么這個(gè)轉(zhuǎn)成股東的投資款
有點(diǎn)小糊涂,兩種方法,哪種對(duì): 1:借:應(yīng)付職工薪酬20000貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn)1000 庫(kù)存現(xiàn)金:19000 第二種:借:應(yīng)付職工薪酬20000貸:庫(kù)存現(xiàn)金20000 借現(xiàn)金:1000貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn)1000
借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)稅 庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 請(qǐng)問(wèn)一下,這樣其他應(yīng)付款-法人要怎么沖掉?
請(qǐng)問(wèn) 公司計(jì)提繳納社保為什么是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款(個(gè)人繳納社保)貸庫(kù)存現(xiàn)金呢?
老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對(duì)嗎??還是說(shuō)向法人借款 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫(kù)存現(xiàn)金。這兩個(gè)哪個(gè)是正確的
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付社保(個(gè)人) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)社保個(gè)人應(yīng)該是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢?
你好,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)閾Q系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來(lái)的數(shù)據(jù)不一致了請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個(gè)題為啥還要除10000
你好,個(gè)人獨(dú)資公司,可以不開公賬,收入都入私人賬戶嗎
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
還股東款的話,怎么做
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
這個(gè)不需要票嗎
這樣股東需要支付個(gè)稅不?
你好,這個(gè)是還款,還往來(lái)款,不需要票據(jù)的,不用交稅個(gè)稅