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跨年管理費(fèi)用—社保多計(jì),其他應(yīng)付款—社保少計(jì),怎么調(diào)賬

2025-11-13 15:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-13 15:57

借:應(yīng)付職工
貸:利潤分配-未分配

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齊紅老師 解答 2025-11-13 15:57

現(xiàn)在是其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)嗎?

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你好,,是不是應(yīng)付職工薪酬_社保科目多了
2022-07-07
你好; 你應(yīng)發(fā)職工薪酬貸方有6.7萬 是因?yàn)槟銈冞€沒有支付給 稅務(wù)局嗎 ? 你這個(gè)其他應(yīng)收款 5萬多你繳納了嗎
2022-03-10
您這個(gè)分錄是簡(jiǎn)化合并后,繳納社保的分錄,如果做賬要求不是很嚴(yán)格的話,是對(duì)的
2025-04-04
你好,你在這個(gè)月紅沖借其他應(yīng)收款,借管理費(fèi)用付出。
2022-09-26
你好! 可以做分錄: 借其他應(yīng)收款359.35 貸其他應(yīng)付款359.35
2021-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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