手工賬期初余額需區(qū)分借貸方;銀行存款日記賬對(duì)方科目多,可填主要科目或簡要并列(如 “應(yīng)收賬款 / 管理費(fèi)用”),明細(xì)在憑證中補(bǔ)充。

.甲公司2019年12月1日庫存商品借方余額為1200萬元,對(duì)應(yīng)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方余額為30萬元,當(dāng)期銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本為400萬元,當(dāng)期完工入庫的庫存商品成本為500萬元。12月31日庫存商品的可變現(xiàn)凈值為1290萬元,則甲公司2019年12月31日需要計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬元。A.20B.0C.-20D.-10 求解答結(jié)轉(zhuǎn)部分是怎么得出,為什么要求結(jié)轉(zhuǎn),為什么不是直接用1300-1290 跟據(jù)答案個(gè)人理解如下(1200-400+500得出1300 1300-1290在存貨跌價(jià)準(zhǔn)備借方增加10,答案有30-30*400/1200個(gè)人理解400/1200是求銷售商品的占比率然后30*占比率得出銷售后可以轉(zhuǎn)出的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,但為什么要30減這個(gè)地方開始不理解)請(qǐng)老師寫一下整題的分錄和T字賬(個(gè)人根據(jù)答案寫的是貸方30,借方20,借方余額10,跟答案說-10不對(duì)也解不出所以然,所以煩請(qǐng)老師寫一下T字賬)另外個(gè)人理解的部分是對(duì)的嗎?還是理解有誤?問題偏多辛苦老師了
老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧耍瑳]有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長,那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請(qǐng)問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對(duì)于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個(gè)問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。。?/p>
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請(qǐng)問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對(duì)于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個(gè)問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
12月確認(rèn)無票收入,明年1月開票,分錄分別怎么做?
老師,如果連續(xù)6個(gè)月不申報(bào)稅是不是就會(huì)被納入黑名單直接被吊銷營業(yè)執(zhí)照?
代扣代繳的勞務(wù)發(fā)票,報(bào)稅時(shí)也適用于減5000,再減小孩2000那種申報(bào)方式嗎
我司在阿里商旅充值了錢,員工現(xiàn)在定了機(jī)票還有酒店還,阿里還產(chǎn)生了代理服務(wù)費(fèi),應(yīng)該怎樣做賬,最規(guī)范,會(huì)計(jì)憑證備注應(yīng)該怎樣寫最規(guī)范
找郭老師,你好,請(qǐng)問11月申報(bào)個(gè)稅,是10月計(jì)提的工資表上的數(shù)嗎?因?yàn)檫€沒發(fā)工資,只是計(jì)提做賬
老師好,想問一下,受益人備案是從哪里進(jìn)行操作的呀。這是怎么一回事
想咨詢下:如果統(tǒng)計(jì)一個(gè)客戶的收款與支款情況。統(tǒng)計(jì)時(shí),針對(duì)收款與支款的對(duì)沖處理,這筆要計(jì)算到收款和付款中明細(xì)嗎?
老師,公司購入租賃升降機(jī)2天計(jì)入什么科目
請(qǐng)問一下 金銀的消費(fèi)稅是 如果我的進(jìn)價(jià)是70 我銷售出去是100 消費(fèi)稅是按100來交嘛
小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開了13個(gè)點(diǎn)的專票不能抵扣,需要讓對(duì)方紅沖重開嗎

