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3月份計提工資并發(fā)放借管理費用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;我在4月發(fā)現(xiàn)多計提了,現(xiàn)在怎么做分錄?借管理費用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎

2024-04-17 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 14:00

同學(xué)你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的

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快賬用戶1901 追問 2024-04-17 14:02

老師,如果是按照我后面紅沖的分錄做的話,那這個應(yīng)付職工薪酬的會計科目本年累計數(shù)肯定是不對的,因為他沒有減少,這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-17 14:08

同學(xué)你好 你原分錄的相反分錄紅沖

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同學(xué)你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的
2024-04-17
對,沒錯的,是這么做賬的。
2024-04-17
你好,你的描述提到有個稅,而分錄里面沒有涉及個人所得稅啊。
2023-04-02
你好,對的,就是這樣子做。
2025-01-10
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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