業(yè)務(wù)招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
老師好,公司的招待費,是按年算的嗎?不能超過那些, 比如2022年的業(yè)務(wù)招待費是10萬,年收入為0,那匯算清繳時調(diào)增的金額是多少呢?答過的老師請不要再答了, 謝謝
22年把工會經(jīng)費交多了,比如3萬的工資,看成30萬了,多交了工會經(jīng)費,做匯算清繳的時候只能填入和當(dāng)年收入按比例核算下來的工會,多交的要轉(zhuǎn)出來,23年打算少交點工會經(jīng)費,轉(zhuǎn)出來的,可以做到23年嗎
老師您好,2023年發(fā)的勞務(wù)費 年度匯算清繳的時候個稅稅率是按哪個個稅表來計算,就比如2023年12月個人發(fā)了勞務(wù)費80000,就按40%-7000來繳納個稅,在匯算清繳的時候這個8萬算到綜合里面的時候是按哪個個稅去算然后多退少補(bǔ)?
老師,請問我們公司年收入800萬,業(yè)務(wù)招待費總共產(chǎn)生了40萬,其中有20萬沒有發(fā)票,匯算清繳的時候我還能扣除4萬嗎?還是說要按比例沒票的20萬不能扣,只能扣2萬呢?
2024年開了353萬發(fā)票,匯算清繳的時候能報銷多少餐飲招待費?比例是多少來著?
有一檔案服務(wù)費收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當(dāng)時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)24年多計提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務(wù)報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
收入是不含稅還是含稅?
收入是不含稅來計算
不含稅是3501587.77,含稅是353萬,發(fā)生額的60%就是如果發(fā)生了招待費2萬只能報銷1萬2對吧
是,發(fā)生了招待費2萬只能稅前扣除1萬2