你好,這里多交的轉(zhuǎn)出來,是什么意思???
做室內(nèi)裝修工程的,2020年下半年的工程,全墊資,有可能當(dāng)年結(jié)束,有可能跨年。但是2021年上半年才能收到款。材料成本和工人工資什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)呢?如果結(jié)轉(zhuǎn)到2020年,那2020年的報(bào)表就虧損太多,2021年的利潤(rùn)又太高。而且跨年結(jié)束的工程,工人多數(shù)是干幾個(gè)月才會(huì)發(fā)錢,發(fā)錢的時(shí)候很可能2021年了,報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,可以選擇入職時(shí)間是2020年嗎?個(gè)人所得稅不是也要按年匯算清繳嗎?
甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%,2019年度有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2019年度,企業(yè)利潤(rùn)總額為10000萬元,其中:營(yíng)業(yè)收入6000萬元,國(guó)債利息收入50萬元;(2)全年實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額100萬元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)1.5萬元、職工福利費(fèi)15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元。按稅法規(guī)定,準(zhǔn)予應(yīng)納稅所得額前扣除的教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資總額的8%、14%和2%的比例。(3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出100萬元。已知:業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰;(4)行政罰款支出50萬元。沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)要求:(單位:萬元)(1)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除職工福利費(fèi)是多少?(2)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是多少?(3)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少?(4)采用調(diào)整法,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額(5)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅并寫出會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
22年把工會(huì)經(jīng)費(fèi)交多了,比如3萬的工資,看成30萬了,多交了工會(huì)經(jīng)費(fèi),做匯算清繳的時(shí)候只能填入和當(dāng)年收入按比例核算下來的工會(huì),多交的要轉(zhuǎn)出來,23年打算少交點(diǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi),轉(zhuǎn)出來的,可以做到23年嗎
我們老板的其他公司,可以替a公司,直接給它的員工發(fā)工資嗎【打到他們個(gè)人卡里】?作為加工費(fèi)/貨款的支付? 這些人有的報(bào)了個(gè)稅,有的沒 至于這個(gè)A公司,他的銀行賬戶被凍結(jié)了。 這樣做有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
不含稅金額怎么算的?
老師。我們社保最低基數(shù)4559,如果有員工工資是按崗位工資4000,績(jī)效,那些做成,最后工資是6000,社保我可以按4559報(bào)嗎?是高于崗位工資的。
請(qǐng)幫助解答此題,是否剔除1-3月份的?是否×9/12
老師請(qǐng)問公司從5月份從小規(guī)模納稅人升到一般納稅人,那稅費(fèi)種認(rèn)定信息怎么還是小規(guī)模納稅人納稅期限,還是季度申報(bào),
請(qǐng)問老師,交租賃合同印花稅,計(jì)稅金額是150萬,為什么印花稅沒減免呢
請(qǐng)問老師,只有發(fā)票內(nèi)容是會(huì)議費(fèi)的才能入會(huì)議費(fèi)科目嗎
為方便納稅調(diào)增,可以把二級(jí)科目直接設(shè)置為納稅調(diào)整嗎 例如裝修款無發(fā)票,每個(gè)月長(zhǎng)期待攤,可以直接科目為:管理費(fèi)用—裝修款攤銷(納稅調(diào)整)
小規(guī)模填寫資產(chǎn)負(fù)債表,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊期末余額是否是當(dāng)年發(fā)生額加上年初余額
前半年公司都要報(bào)什么稅呢?
做匯算的時(shí)候,那個(gè)表格不能填所有交的數(shù)字,匯算表格里是按照工資數(shù)額計(jì)算出來的,肯定沒有我交的多,
你好,那就是在2022年匯算清繳的時(shí)候? 做納稅調(diào)增處理,不可以計(jì)入到2023年的