那個計入管理費用-辦公費
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,我們原來是商貿(mào)企業(yè)(后轉(zhuǎn)制造業(yè)目前想轉(zhuǎn)回商貿(mào)),一般納稅人,主要是銷售音響等電子產(chǎn)品。所銷售的產(chǎn)品是采用委托加工方式,由加工廠選取供應(yīng)商,我司支付款材料貨款并收取采購發(fā)票,供應(yīng)商直接送材料到加工廠,加工完畢后直接發(fā)貨客戶,由我司收取銷售貨款并開出銷售發(fā)票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬,在產(chǎn)品36萬(加工完就發(fā)貨,并沒有庫存商品),應(yīng)收約760萬,預(yù)收約865萬,應(yīng)付約580萬,其它應(yīng)付款約480萬,全年銷售約3000萬,目前賬上會有什么稅務(wù)風(fēng)險,以及該如何調(diào)整、平賬?補(bǔ)充:實際加工廠是老板另外一間企業(yè),并未支付任何加工費(含發(fā)票)
6.陽明洗衣機(jī)廠主要生產(chǎn)和銷售不同款型的洗衣機(jī),為増值稅一般納稅人。2021年10月取得的進(jìn)項稅額抵扣憑證已按規(guī)定申報抵扣。本月該廠購銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)啬臣译娚虉鲣N售10公斤洗衣機(jī)2000臺,開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款800000元,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了10%的現(xiàn)金折扣。(2)向外地特約經(jīng)銷點銷售7公斤洗衣機(jī)300臺,開具普通發(fā)票,含稅銷售額為169500元;并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費1000元(不含稅)并取得増值稅專用發(fā)票;另取得的普通發(fā)票上注明裝卸費1000元(不含稅)。(3)銷售本廠自用且未抵扣過稅款的小轎車一輛,售價125000元;(4)當(dāng)月銷售貨物收取包裝物押金3000元,因逾期未收回包裝物不再退還的押金為6780元。(5)購進(jìn)原材料,取得的專用發(fā)票上注明進(jìn)項稅額18200元。(6)從小規(guī)模納稅人購進(jìn)洗衣機(jī)零件支付含稅價款5150元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票。(7)10月月初有留抵稅額8000元要求:請按順序計算該企業(yè)10月份應(yīng)繳納的增值稅稅額,增值稅稅額合計。
請問老師,我們公司外購的模具是客戶承擔(dān)費用,我們先墊付,通過給客戶開發(fā)票收款,模具是通過模具廠做的,模具廠做好后發(fā)給我們,我們?nèi)胭~,借:原材料—模具 銷售時:借:應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—模具,有數(shù)量, 我想問模具購入時記在原材料沒有體現(xiàn)數(shù)量,銷售時有數(shù)量,這樣可以嗎?
請問我司是商貿(mào)公司,現(xiàn)在接到一訂單做衣服的,我司是購買原材料后外發(fā)給制衣廠和印花廠,車花廠加工收回后,再銷售給客戶的,請問支付給制衣廠,印花廠,車花廠加工費后,他們分別給我司開票內(nèi)容,就是項目名稱寫什么才正確嗎
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個月給許多民工發(fā)工資需要代扣個人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對方開錯稅點了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費,怎么辦
老師,年中建賬時,錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費609.18,怎么做賬呢
員工獎金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
條碼標(biāo)簽,主嘜,洗水嘜這些需要做進(jìn)銷存嗎
那些可以做進(jìn)銷存的。如果是銷售環(huán)節(jié)貼的,計入銷售費用
條碼標(biāo)簽,主嘜,洗水嘜,吊牌,老師這些不是屬于材料嗎?
那個計入原材料-輔助材料
我司是商貿(mào)公司是購買原材料后外發(fā)給制衣廠和印花廠,車花廠加工收回后,再銷售給客戶的。請問銷售衣服,支付購買的條碼標(biāo)簽,主嘜,洗水嘜,吊牌等,先入原材料科目,然后怎么把它轉(zhuǎn)到成本或費用去呢?不清楚這個具體步驟
你們做進(jìn)銷存賬,就根據(jù)領(lǐng)用的條碼標(biāo)簽,主嘜,洗水嘜,吊牌等,憑出庫單做到成本費用
像我公司這情況是領(lǐng)用時直接轉(zhuǎn)銷售費用比較合適是嗎?還是轉(zhuǎn)到銷售成本比較合適?
關(guān)鍵是在那個環(huán)節(jié)發(fā)生的,在生產(chǎn)環(huán)節(jié)領(lǐng)用的直接計入生產(chǎn)成本,銷售環(huán)節(jié)的計入銷售費用
衣服是我們只購買材料發(fā)外制衣加工生產(chǎn)的,然后我司再購買這些輔料放到衣服上去直接就銷售出去了,這個是屬于什么
那個衣服就是原材料
我司是商貿(mào)公司是購買原材料后外發(fā)給制衣廠和印花廠,車花廠加工收回后,再銷售給客戶的。請問銷售衣服,支付購買的條碼標(biāo)簽,主嘜,洗水嘜,吊牌,老師你就把支付這些輔料如何做分錄寫一下我吧,支付購買的條碼標(biāo)簽,主嘜,洗水嘜,吊牌
借:委托加工物資 貸:原材料(衣服和其他雜品) 支付加工費 借:委托加工物資 ? ? ? ?增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款 收回 借:庫存商品 貸:委托加工物資
但只有發(fā)布料給制衣廠加工成衣服支付加工費是才是開加工發(fā)票回來,其他這些輔助材料都是直接開的物料發(fā)票呀,條碼標(biāo)簽,主嘜,洗水嘜,吊牌 這些都入委托加工物資科目嗎?
是的,發(fā)出的材料都計入委托加工物資,都是加工物資的成本