對(duì)方已經(jīng)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息單吧
我司有幾張進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問(wèn)的是,沖紅之后,對(duì)方重新給我們開(kāi)普票回來(lái)。那我之前這幾張專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提了10%的加計(jì)抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計(jì)抵扣需要做什么處理嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn):2019年我公司收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣。對(duì)方說(shuō)因品名開(kāi)錯(cuò),讓我們申請(qǐng)沖紅后,現(xiàn)在重新開(kāi)了正確的發(fā)票和以前的負(fù)數(shù)發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)如何處理?
老師,我給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,然后客戶(hù)拍照給我讓我紅沖重新開(kāi)具。我已經(jīng)紅沖開(kāi)具了正確的,但是之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)我讓客戶(hù)寄給我,可是客戶(hù)說(shuō)找不到了,這個(gè)該怎么辦?
上年開(kāi)的發(fā)票稅號(hào)有錯(cuò),對(duì)方一直沒(méi)有抵扣今年退回,今年三月開(kāi)紅字發(fā)票,然后重新開(kāi)正確稅號(hào),之前開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在怎么入賬
供應(yīng)商去年給我開(kāi)的專(zhuān)票我已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方開(kāi)了紅字確認(rèn)單給我確認(rèn),然后他又重開(kāi)了,我到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候該咋整呀?又要重新認(rèn)證對(duì)方新開(kāi)的專(zhuān)票嗎?然后開(kāi)了紅字的申報(bào)的時(shí)候會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A(yíng)105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷(xiāo)售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買(mǎi)別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
是的,申請(qǐng)了我這邊也確認(rèn)了